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摘要:2024年内部控制首次被写入新修正的《中华人民共和国会计法》,从法律层面对内部控制提出了新要求,加强内部控制与风险管理成为地勘事业单位有效防范风险、提升管理水平、实现稳定健康发展的必然选择。本文以地勘事业单位内部控制与风险管理为研究对象,深入剖析地勘事业单位在内部控制与风险管理方面存在的问题,如制度体系不完善、风险意识薄弱、监督机制不健全等,并有针对性地提出一系列对策建议和改进措施,旨在提升地勘事业单位内部控制与风险管理水平,保障地勘事业单位高质量发展。(剩余5260字)
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地勘事业单位内部控制与风险管理研究
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