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当前,国有企业改革正在持续推进,对企业内控管理的要求越来越高。内部财务审计、内部控制都是国有企业内部监督体系的关键部分,二者的协同效应不仅决定着监督机制是否有效,还影响着治理效率。
近些年来,国有企业经营的范围在逐渐扩大,传统的单点监督内部审计与内控体系存在一些问题。这些问题主要体现在职能重叠、信息闭塞等方面,在财务管理中,审计和内部控制的协同能力不足,从而导致监督效能不高。(剩余3940字)
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企业内控管理要发挥财务审计与内部控制的协同效应
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