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内部审计的工作职责
“审计署关于内部审计工作的规定”重点突出了审计的“监督”“评价”“建议”三大职能,对内部审计的定义是:对本单位及所属单位的财务收支、控制活动、经济业务、风险管控等开展独立的、公正的、客观的监督评价,并提出相关审计建议,帮助企业完善治理、实现经营目标。因此,审计的定位不仅仅是审计监督,还进一步拓展到风险管理、内部控制以及价值增值的服务中来。(剩余1933字)
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企业高质量发展需求倒逼内部审计转型
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