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摘要:国有企业开展内部控制审计,对保障企业稳健运营、提升管理水平有着重要意义,在此过程中,会计师事务所因其专业性与独立性发挥着关键作用,于内部控制审计工作里,会计师事务所的基本职责有评估并测试内部控制的有效性、验证财务数据的准确性和可靠性等,其具体作用包含保障独立性与客观性、提供风险评估及控制建议、实施监督与培训、给出独立的意见和建议等。(剩余4570字)
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会计师事务所在国有企业内部控制审计中的角色
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