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摘要:本研究针对基层事业单位内部审计的现状,揭示了制度缺陷、资源短缺、执行力弱及风险防控不力等核心问题。这些问题的根源在于外部法律框架的缺失与监管漏洞,加之内部管理层面忽视审计作用及内控机制的不完善。为有效应对上述挑战,我们倡导从四大维度入手:一是构建全面而严谨的内部审计制度,确保其规范性和权威性;二是优化资源配置,增强审计部门的专业能力和技术支撑;三是强化执行机制,通过明确责任、严格考核提升审计效能;四是深化风险识别与应对策略,建立预警系统,及时防范潜在风险。(剩余4105字)
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基层事业单位内部审计中的现存问题与对策探讨
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