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摘要:随着国家对国有资产监管政策要求的持续强化,以及信息技术在企业管理中的深度渗透,国有企业所面临的经营环境日益复杂。在此背景下,内部监督作为规范权力运行、防范经营风险的核心机制,其重要性愈发凸显。本研究聚焦于内部监督视角下国有企业资金内控存在的问题,意在通过系统性分析,提出具有实践指导价值的改进路径,为国有企业构建覆盖资金全链条、全周期的内控体系提供可行性方案。(剩余4808字)
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内部监督视角下国有企业资金内控方法探讨
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