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DOI:10.12433/zgkjtz.20250432
内部控制是针对事业单位的监督工作,这是国家财务和审计机构的重要职责之一。它有助于确保事业单位的稳定性、健康性和长期发展。事业单位应积极实施内部控制制度,以有效规范财务活动,并明确战略目标。鉴于事业单位的特殊性质,在执行内部控制过程中,事业单位会面临多种挑战,这些挑战可能影响财税管理的有效实施。(剩余5023字)
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新时代背景下事业单位财税管理内部控制的优化策略研究
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