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、理论框架
1.内部审计与风险管理理论概述内部审计是企业内部控制系统里的关键部分,它的核心作用是独立且客观地评估以及改进组织的治理、风险管理以及控制流程的有效性,它关注财务信息的准确与完整,还延伸到企业运营的各个方面,保证组织目标得以实现以及资源使用有经济性和效率性,风险管理理论着重于识别、评估、监控以及应对企业内外部环境里的不确定性因素,以此将负面影响降至最低并抓住潜在机会的过程。(剩余4290字)
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基于风险管理视角的国有企业内审全覆盖体系构建研究
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