注册帐号丨忘记密码?
1.点击网站首页右上角的“充值”按钮可以为您的帐号充值
2.可选择不同档位的充值金额,充值后按篇按本计费
3.充值成功后即可购买网站上的任意文章或杂志的电子版
4.购买后文章、杂志可在个人中心的订阅/零买找到
5.登陆后可阅读免费专区的精彩内容
国家卫健委、财政部等主管部门在《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《审计署关于内部审计工作的规定》等政策文件中明确要求公立医院管理层强化内部审计与内部控制评价的协同,以应对DRG付费改革带来的成本管控压力、医保部门加强资金监管的合规性要求,以及纪检监察机构关注的廉政风险防控等治理挑战。因此,探索符合公立医院特点的内部审计与内部控制评价协同机制,既是各级卫生行政部门落实国家治理要求的政策实施重点,也是医院管理团队破解运营管理瓶颈、实现可持续发展的关键改革方向。(剩余5276字)
登录龙源期刊网
购买文章
公立医院内部审计与内部控制评价工作的协同机制研究
文章价格:4.00元
当前余额:100.00
阅读
您目前是文章会员,阅读数共:0篇
剩余阅读数:0篇
阅读有效期:0001-1-1 0:00:00