中国内部审计

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2024年06期
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《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
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目录

卷首

不忘初心 笃行不怠
光阴荏苒,时光如梭。花团锦簇的6月,我们迎来《中国内部审计》杂志第300期。看到编辑部资料 柜中厚重的往期杂志,我们不禁感慨一代代编辑同仁凝聚其中的坚守与执着、初心与热爱。1999年,《中国内部审计》第1期正式出版,时任审计署审计长李金华亲...

研究

基于“ATD人才发展能力模型”的国有企业内部审计能力建设路径与实践探究
[摘要]本文以审计数字化转型大环境为背景,分析了国有企业内部审计工作面临的三大转变、三个短板;提出基于“ATD人才发展能力模型”的国有企业内部审计能力建设体系的设计思路,并对其要素进行解读;再以“ATD人才发展能力模型”为出发点,针对政治、...
基于BSC+HSM提升工程项目经济责任审计质量的研究
[摘要]建筑施工企业的经营效益由所属的工程项目创造,项目经理在工程项目的经营过程中发挥重要作用。本文以A工程公司为研究对象,构建“BSC+HSM”模型,利用BSC模型识别A公司经济责任审计中的工作亮点和存在的问题并分析问题产生的原因,针对短...
国有企业内部审计频率、绩效评价指标与投资决策质量的关系
[摘要]本文基于华北油田的相关数据探究了国有企业内部审计频率、绩效评价指标与投资决策质量三者之间的关系,通过华北油田二级单位3年面板数据的实证结果发现:内部审计频率正向影响投资决策质量,绩效评价指标正向影响投资决策质量,绩效评价指标在三者关...
新形势下企业内部审计与合规管理的协作融合
[摘要]本文深入探讨了新形势下企业内部审计与合规管理的紧密关系及两者进行协作融合的重要性。分析结果表明,企业内部审计与合规管理的高度融合,不仅能够增强两者之间的协作效应,还能为企业稳健发展提供有力支持。因此,企业应构建一个以风险管理为导向的...

实务

一把手经济责任审计“精准画像”的实践
[摘要]本文围绕经济责任审计工作定位,以分行一把手经济责任审计为例,对于“精准画像”要素和重点方法进行了实践总结,推动经济责任审计在促进领导干部履职尽责、担当作为中发挥更大作用。 [关键词]经济责任审计 画像 一把手 内部审计 ...
电力行业工程全链条数字化审计研究与实践
[摘要]电力工程项目作为电网生产运行的重要基础,投资金额大、管理链条长、内容繁杂,工程建设领域问题较多。本文积极探索电力工程全链条审计新模式,将审计模型建设与数字化技术相结合,以可视化方式实现电力工程项目风险全业务覆盖、全流程监控、全天候跟...
探索高效开展国有企业内部审计调研项目
[摘要]在党中央高度重视调查研究工作的背景下,内部审计机构将国有企业内部审计调研项目结合全党大兴调查研究的要求,作为内部审计项目的有益补充,采用相对灵活的实施模式开展,并通过引入项目进度管理方法,探索高效开展国有企业内部审计调研项目,将审计...
浅析提升商业银行内部审计工作的四个维度
[摘要]商业银行内部审计,作为商业银行内部具有审计监督权的“类监管”部门,要落实习近平总书记关于金融监管要“长牙带刺”、有棱有角的重要讲话精神,就应当掌握当前商业银行存在的问题是什么、为什么产生、问题的危害性以及如何解决。本文从揭示商业银行...
保险公司个人信息保护内部审计实践探究
[摘要]本文从保险公司内部审计视角出发,对个人信息保护内部审计内容和方法进行了探讨,同时介绍了部分审计实践案例,内部审计部门充分发挥建设性作用,促进保险公司进一步强化个人信息保护管理、防范个人信息泄露风险,也为其他保险公司个人信息保护的审计...
以高质量的审计监督助力国有企业实现高质量发展
[摘要]随着我国经济社会日益发展,国有企业内部审计作用和重要性日益显现,本文结合J建筑集团公司内部审计工作开展情况,系统介绍新形势下国有企业强化内部审计顶层设计,提升审计质量管控,创新审计整改机制,强化审计结果运用,充分发挥内部审计“治已病...
研究型思维在高校中层领导干部经济责任审计中的实践运用
[摘要]开展研究型审计是履行新时期审计职责的必然要求,是推动审计工作高质量发展的重要途径,更应该成为新时期审计人员的一种工作态度和思维习惯。洛阳师范学院审计处立足审计实践,聚焦主责主业,加速构建“研审融合”新模式,将研究型思维贯穿于领导干部...

风采纪实

高标站位 创新争先 为公司高质量发展提供坚强审计保障
2020年以来,国网安徽省电力有限公司审计部在国家电网有限公司审计部坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党和国家加强审计监督各项决策部署,坚持高标站位、服务大局,以标准化、规范化、数字化建设推进审计工作创新发展,以...
踔厉奋发启新篇 护航农垦促发展
宁夏农垦集团近年来践行农垦改革“打造大产业、大企业、大基地,努力形成现代农业领域航母”的战略要求,坚决扛起保障粮食生产以及重要农产品有效供给的责任,实现产业结构持续优化、产业规模不断扩大、企业实力不断增强,逐步成长为宁夏现代农业的“国家队”...
奋辑扬帆 砥砺前行 推进内部审计高质量发展
白静伟,现任新天绿色能源股份有限公司(以下简称“新天绿能”或“公司”)审计部主任。2020年至2022年期间,主持完成了公司30项内部审计项目,促进了公司管理水平提升,为公司治理做出了贡献。她于2018至2020年连续三个年度及2022年共...
当好企业高质量发展的“守门员”
尚海涛,现任中国水利水电第一工程局有限公司审计部主任,高级会计师,先后获得2017—2019年度“吉林省内部审计先进工作者”,2017—2019年度“中国电建集团内部审计先进工作者”荣誉称号,2023年12月被中国内部审计协会评为“2020...

兼收并蓄

审计伦理问题探讨
[摘要]当前审计失败案例频发引起了社会各界高度关注,现有文献已对审计失败的成因进行分析,但鲜有文献从伦理视角探讨其对审计失败的影响。鉴于此,本文尝试建构审计伦理的理论框架,从相关人员和相关活动伦理视角进行剖析,并提出针对性的建议,以期提升审...
审计监督与纪检监察监督贯通协同机制研究
[摘要]审计监督和纪检监察监督是党和国家监督体系的重要组成部分,更是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,因此构建两者之间的贯通协同机制对于切实推进“经济体检”助力“政治体检”的大监督格局至关重要。本文首先厘清审计监督和纪检监察监督在...
粮食安全视角下耕地保护审计协同机制研究
[摘要]随着国际局势的变化,粮食安全问题越来越受到关注。耕地作为粮食生产的命根子,保护耕地就是保护粮食生产,为此很有必要开展耕地保护审计。本文通过PSR模型,从压力—状态—响应三个方面分析我国目前耕地保护审计情况,并引入审计监督体系中的三大...
“新兵”眼中的审计
2022年4月18日,浙江农商联合银行正式挂牌成立,标志着具有70余年发展历程的浙江农商银行系统迈入高质量发展新征程。同年5月,作为系统中小小“螺丝钉”的我也转变身份,成为了一名审计“新兵”。时光流转,两年间我从青涩到成熟,从懵懂到坚毅,全...
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