中国内部审计

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2025年07期
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《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
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目录

卷首

深刻认识和把握党对内部审计领导是中国特色社会主义的本质要求
在 中国特色社会主义的治理体系中,中国共产党处于核心领导地位,深刻影响并引领着国家各项事业的发展方向。内部审计作为国家监督体系与单位治理机制的关键构成部分,接受党的领导是一项极为重要的政治制度安排,具备深厚的理论、实践及现实基础。 党对内部...

观察视点

电网企业落实国家重大政策措施审计机制的构建路径探析
[摘要]能源保障和安全事关国计民生,电网企业内部审计工作的首要职责在于保障国家重大政策落实落细。本文系统研判电网企业面临的挑战与风险,创新性引入AMBR理论构建国家重大政策措施落实情况审计机制,并以2023年优化营商环境专项审计为例进行阐述...
党建视域下践行研究型审计路径探索
[摘要]加强党对内部审计工作的集中统一领导,是做好新形势下的内部审计工作、更加有效发挥内部审计防范风险与监督服务职能的重要前提和坚强保障。以党建工作为引领,践行研究型审计理念,通过聚焦主责主业,推进审计全覆盖,推动审计成果运用,提升审计质效...
数字党建赋能内部审计协会治理
[摘要]行业协会商会是我国经济建设和社会发展的重要力量,在服务中国式现代化高质量发展中具有独特作用和显著成果。加强党的建设是凝聚行业协会商会发展动能、推动高质量发展的重要保证。本文基于数字技术,结合江苏省内部审计协会的党建成果,指出数字党建...

科学规范提升年

以科学规范建设推动内部审计高质量发展
在国有企业深化改革作为公司风控需求升级的三道防线”,其科学化、规范化建设已成为提升治理效能的重要命题。(以下简称长虹控股集团),近年来通过系统性实践,构建了“党建引领、规范筑基、科技赋能、人才驱动”四位一体的科学规范审计体系,不仅实现了审计...
审计整改“三项清单”编制技巧
提升计整改全过程科学动平是部审分,是实现内部审计从“问题发现者”向“问题解决者”转变的重要举措。其中,审计整改“三项清单”(即问题清单、任务清单、责任清单)是审计整改工作的核心文件和关键工具,是审计揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文...
浅析以科学规范提升审计监督质效的途径
一、引言 在新时代背景下,审计作为党和国家监督体系的重要组成部分,其质量和效率直接关系到国家治理体系和治理能力现代化的进程。审计不仅是政府机构、国有企业及公共部门督查管理的重要工具,更是保障国家经济安全、促进廉政建设、提升治理效能的关键环节...

理论探索

数字化背景下的内部审计沟通:困境与突破之道
[摘要]数字化转型背景下,内部审计的沟通模式正经历深刻变革。虽然数字技术提升了审计沟通的便捷性与效率,但也带来了新的挑战,如技术语言隔阂、沟通中的温度缺失、信息过载与沟通碎片化,以及信息黑箱等。这些问题不仅影响审计部门与高层、企业内外之间的...
人工智能背景下内部审计职业精神和专业能力研究
[摘要]审计职业精神和专业能力是决定审计质量的两个重要变量。人工智能背景下,内部审计应顺势而为,借助人工智能实现自身转型。本文将内部审计职业精神和专业能力与人工智能纳入统一分析框架进行研究,探讨人工智能背景下内部审计转型路径,提出内审人员只...

方法经验

基于链式审计思维的境外投资审计方法优化
一、引言 商务部统计数据显示,2024年中国对外非金融类直接投资1438.5亿美元,较上年增长10.5% ,对外投资存量近3万亿美元。境外投资的风险在宏观层面主要源于当地法律、政治环境、经济环境、相关政策等,中观层面主要源于行业发展阶段、产...
大模型技术在审计场景的应用
一、审计智能化发展背景和应用思路 (一)审计行业的数据分析发展背景 自2022年OpenAI推出GPT-3.5以来,生成式AI技术迎来了爆发式发展。近期DeepSeek-R1在模型架构、算法工程、训练策略等方面的突破,在实现计算成本大幅度降...
公立医院临床科室负责人经济责任审计与绩效审计相结合的实践
一、引言 公立医院是我国医疗服务体系的主体,承担着为社会公众提供医疗服务的社会责任,在公共卫生领域扮演着重要角色。2019年1月,国务院办公厅发布了《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》(国办发[2019]4号),对加强三级公立医院绩效...

典型案例

外部律师代理诉讼案件成效审计调查评估案例
一、项目背景 当前法律环境日益复杂,企业面临的法律风险显著增加,而内部法务资源存在局限性,因此,委托外部法律服务机构代理诉讼案件成为常态。为强化法律风险防控能力,促进企业高质量发展,立项开展了“外部律师代理诉讼案件成效调查评估”审计项目。该...
异常招标揭开冰山一角 抽丝剥茧查明违规真相
一、审计背景 某控股企业(以下简称A企业)作为业内知名的大型集团企业,旗下有多家全资及控股子公司。为强化内部管理、防范经营风险,A企业按照既定的5年轮审计划,每年都会对其全资子公司开展严格的经济责任审计。然而,由于控股子公司股权结构的特殊性...

审计一线

审计视角下以数据治理提升数据质量路径初探
有数字经济的发展,数字经济与实体经济会进步、企业发展的新引擎,发展数字经济是企业数字化转型的必由之路。银行数字化是促进经济体系产融结合,助力银行经营降本增效的核心战略规划。在数字经济背景下,银行内部审计工作要实现高质量发展也迫切需要推进数字...
研究型审计理念下高校工程管理审计角色定位探析
一、引言 工程建设领域是高校内部管理的薄弱环节和廉政问题的高发地带,高校工程管理审计作为提高资源绩效、促进廉政建设的重要监督手段,其作用是否得到发挥、发挥效果如何,成为单位内部治理至关重要的因素。审计定位决定审计指导思想,指导思想又决定着审...

多维视野

区块链驱动下的审计行业转型实践困境与应对措施
一、引言 在数字化浪潮的推动下,传统的审计方法难以满足日益复杂的数据环境的需要。区块链技术以其独特的去中心化、不可篡改和透明性等特点,引起了审计领域的广泛关注,也为审计行业迎来新的机遇。本文通过探讨区块链技术在审计实践中的应用,分析区块链给...
上市公司内部审计有效性评价问题分析
国 务院2020年10月发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号),其中强调,“把提高上市公司质量作为上市公司监管的重要目标。加强全程审慎监管,推进科学监管、分类监管、专业监管、持续监管,提高上市公司监管有效性”。内...

国际动态

全球视角和观点:网络安全
第三部分 建立新型零信任边界 具备保障网络安全的程和。制措施是成选步以及网络数据规模的指数级增长,安全网络的标准已经发生了根本性的变革,其中最具突破性的转变是从“以位置为中心”升级为“以数据为核心”的安全模型架构——我们称之为零信任模型。本...

锦言文苑

筑梦的守望者
钢筋水泥的丛林里 我们以审计为尺 丈量每一寸合规的基石 在蓝图的经纬中 编织安全的网络 钢铁脊梁的脉络间 我们以专业为眼 透视每一笔交易的逻辑 在交通网的架构里 筑牢内控的防线 在建筑工地的喧嚣中 我们以责任为盾 守护每一分资金的流向 在混...
审计人生,当月长歌
在时光长河的流转中,审计,就像一位沉默而坚定的行者,以独特的姿态,镌刻下属于自己的深刻印记。它是箭,是棋,是书,亦是茶,交织出审计工作者丰富多彩、意义深远的职业画卷。 审计如箭,开弓无悔。当审计人员踏上征程,目标便如靶心般清晰而明确。每一项...
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