中国内部审计

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2024年11期
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《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
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目录

卷首

新质生产力视域下提升内部审计质效的路径
2023年9月以来,习近平总书记在多个重要场合提出“新质生产力”的概念,强调“发展新质生产力 是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”。新质生产力的“新”体现在以科技创新为核心,融入知识、技术、信息等非物质因素,丰富了生产力的内涵。内部审计...

研究

内部审计助力国有企业新质生产力发展的路径探索
[摘要]2023年9月以来,习近平总书记对新质生产力的理论内涵、发展要求进行了系统阐述,对推动经济社会高质量发展、实现中国式现代化意义重大。本文系统梳理了新时期内部审计的独特作用,探索内部审计助力企业新质生产力发展的路径选择,并提出了具体保...
新质生产力赋能审计高质量发展的理论逻辑与实践路径
[摘要]发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。新质生产力如何赋能审计高质量发展是当前审计理论与实践迫切需要关注的问题。本文从“生产要素—技术创新—质量牵引—要素配置”四个维度揭示新质生产力赋能审计高质量发展的理论逻辑,并提出...
新质生产力背景下的内部审计变革、机遇与挑战
[摘要]伴随着技术创新和数据驱动的推进,内部审计的角色已转变为对全面、战略性风险管理和决策的支持上,内部审计职能的拓展使其社会价值和影响力得以增强。本文分析了新质生产力下大数据、人工智能和信息化技术对审计效率和质量的提升作用,以及内部审计面...
以数智化转型推进一体化审计监督体系构建
[摘要]国有企业内部审计的数智化转型已成为提高审计效率和治理水平的关键。本文聚焦国有企业内部审计在转型过程中面临的审计人员数智化转型困难、审计资料数字化不充分和审计要素协同不力等三大挑战,研究提出审计组织纵横一体化、审计与主业流程一体化、问...
大语言模型在审计中的应用研究
[摘要]本文分析了大语言模型在审计领域的关键能力和使用方式,选取了审计资料信息抽取、文本摘要总结、审计文书撰写、审计代码生成、审计知识库和逻辑推理6类典型审计场景,对大模型审计应用效果进行了测试评估,提出了审计大模型的构建方法,并对推进审计...
数字化审计在国有企业的应用研究
[摘要]本文针对传统审计工作面临的困难和问题,结合某省出版传媒企业数字化项目,分析数字化审计应用的必要性和可行性,具体介绍了数字化审计在企业内部审计工作中的应用实践,以期为同行业领域企业深入探索开展数字化审计提供借鉴。 [关键词]内部审计 ...

实务

在软件供应链基础管理审计中开展研究型审计的实践探索
[摘要]深入开展研究型审计是实现审计事业高质量发展的必由之路。本文详细阐述了研究型审计在审前、审中和审后三个阶段具体做法,包括聚焦核心风险,优化审计方法,深入业务本质,挖掘共性成因,提出针对性审计建议等关键环节;并结合软件供应链基础管理审计...
基于大数据分析的审计预警体系探索与实践
[摘要]数字化时代,随着各行业竞争加剧,企业的业务模式、业务场景、运营模式、技术应用不断创新和变化,为审计工作带来了前所未有的挑战。新时代形势下,审计部门亟须借助数智化的力量突破现有传统的审计模式,实现作业方式的深刻变革。本文从大数据分析的...
保险公司科技投入效能审计的探索与实践
[摘要]近年来,国内保险行业信息化建设投入不断加大,为及时掌握信息化建设的效能,保险公司的内部审计应探索实施科技投入效能审计,客观评价科技投入的经济性、效率性、效果性和合规性。本文以某保险集团公司开展科技投入效能审计项目的探索实践为例,分享...
大型国有企业集团内部审计管理体制改革与创新研究
[摘要]本文从某高速公路集团内部审计管理体制改革案例入手,就领导体制、组织架构、运行机制方面提出具体改革路径,并归纳出内部审计“四统一”管理机制。通过试运行,内部审计管理体制改革成效显著。本文最后从融入大监督体系、实现内审与风控融合、推进风...
发挥总审计师制度作用助推国有企业高质量发展
[摘要]国有企业设立总审计师制度是党和国家加强内部审计工作的重要举措,对于加强党对内部审计工作的领导具有重要意义,有利于更好发挥内部审计职能作用,促进审计工作提升质效。本文结合山东能源集团总审计师制度的工作实际,从建立总审计师制度的重要作用...

风采纪实

防范风险 提高效能 为气象事业高质量发展保驾护航
中国气象局审计室紧紧围绕气象事业现代化建设,全力服务气象工作大局,依法全面履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作,在促进重大政策落实、规范权力运行和推动反腐倡廉等方面充分发挥审计工作的重要作用。近三年来,审计室认真学习党的二十大精神,...
担当践行使命 实干诠释初心
王新,进入中信集团从事内部审计工作八年来,始终对审计事业充满热忱,时刻牢记监督使命,积极履职尽责,勇于担当作为,认真践行部门“守正、律己、协同、超越”的核心价值理念,在平凡的岗位上不懈奋斗,为中信集团高质量发展贡献审计力量。 一、坚定理想信...

兼收并蓄

国家审计助推民营经济高质量发展的路径研究
[摘要]本文深入探讨了当前民营经济所面临的困境,通过分析国家审计与民营经济发展之间的紧密关系,提出了国家审计助推民营经济高质量发展的具体路径,并结合Q市的实践案例,验证了国家审计在促进民营经济发展中的实际效果与作用。本研究不仅为民营经济的发...
政府预算执行审计社会治理功能的绩效分析
[摘要]国家审计通过聚焦各级人民政府部门预算编制与执行审计的主责主业,在社会治理方面发挥着独特的作用。本文首先进行了政府预算执行审计社会治理功能发挥的理论分析,其次基于审计署近二十年政府预算执行绩效新闻文本的大数据分析,对政府预算执行审计社...
公司法修订背景下的国有公司内部审计机构职能重构研究
[摘要] 本文基于《中华人民共和国公司法》(以下称公司法)修订的现实背景,以新修订的公司法对于国有独资公司不再内设监事会这一重大变化为切入点,探究了该项改革对于国有公司内部审计机构职能变化的具体影响,并从增强内部审计机构的独立性、全面性、权...
经济责任审计视角下国家审计与高校内部审计协同路径探讨
[摘要] 本文聚焦经济责任审计视角,分析了国家审计、高校内部审计各自的业务特点,探讨了两者协同的必然性以及在实际协同过程中的初步探索,在此基础上提出了以经济责任审计为纽带,促进两者高效协同的路径,以期推进国家审计与高校内部审计共享互补的协同...
城市轨道交通企业构建一流财务管控框架的思考
[摘要] 财务管控是现代企业管理体系的核心环节,需要与时俱进调整管理模式,紧密契合企业、时代发展需求。本文紧扣城市轨道交通企业经营特征,归纳总结城轨企业面临的多重管控困境,阐述行业发展变革与机遇,探索一流财务管控框架的建设路径,并介绍部分实...
君子量不极 “气”吞百川流
历经沉淀,初心如磐。在集团财务领域磨练20年之后,我又在集团审计部负责人的岗位上历练了3年,在这段峥嵘岁月里,我以财务、业务、税务、投资、审计的工作经历,结合创新和追求卓越的精神,形成了独属于自己的“气”。 初临审计管理岗位的锐气 在进入审...
我们薪火相传 踔厉奋发向未来
在历史的长河中,审计如同一盏明灯,照亮了国家治理的每一个角落。它不仅是对数字的精确计算,更是对责任的深刻追问,对诚信的坚守,对发展的不懈追求。我有幸在青春年华里,与审计结下了不解之缘,这份情缘,如同薪火相传,激励着我不断前行。 记得初中时,...
中国一汽的内部审计人
在新中国实施审计制度的时光长河中, 内审事业闪耀着独特的光芒。 在中国一汽的广阔天地里, 审计部门正奏响奋进的乐章。 那是一群心怀赤诚的审计人, 他们的目光如炬,洞察秋毫。 穿梭于数据的丛林, 在账本与报表间寻找真相的踪迹。 热爱祖国是他们...
来吧,相约审计
当黎明的曙光揭去夜的轻纱 沉睡百余年的雄狮醒来了 东方地平线上 一轮红日喷薄而出 掠过平静的海面 翻过巍峨的高山 越过一望无际的平原 跨过奔腾不息的江河 万道金光洒向 1949年的天安门广场 在亿万人民的殷切注视下 五星红旗冉冉升起 这一刻...
内审之清风磊落志
中华大地历史悠,七十五年清风留, 书卷轻舒声细细,墨香飘溢气习习。 心怀壮志忧天下,秉烛探微寻真昭, 内审之职重如山,洞察秋毫显英豪。 丹心如铁铸剑锋,正气浩然贯长虹, 笔落惊风飒飒响,账本清晰明昭彰。 问渠哪得清如许,源头活水流汤汤, 内...
夏日南风 “审”心如石
岁月缱绻,葳蕤生香。人的一生有时会有幸遇上一些吉祥或标志性的数字,比如“12”。2012年成为中共正式党员,2012年硕士毕业后进入一所本科院校工作,至今从事内部审计12年。在祖国潇湘之南的小城里,日复一日、年复一年。12年,有过迷茫,有过...
内审之美
岁月不居,时节如流 青丝慢慢变华发 韶光虽逝,激情犹在 回望来时路 细想征途事 一幕幕画面闪回 展现的是内审之美 勤学业务,百炼成钢 深悟思想,铸意成魂 数百次现场锤炼 数百次复盘淬火 终成三尺龙泉 锋芒所指,假象顿开 尽显利剑之美 一份份...
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