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摘要:文章以J公司为例,探讨了中小企业在内部控制和审计方面存在的问题。研究发现,J公司在内部控制上存在制度不完善和执行不力的问题,同时审计流程不规范和审计人员素质有待提高也是其面临的挑战。针对这些问题,文章提出了加强内部控制制度建设、提高内部控制执行力、规范审计流程以及提升审计人员素质等对策建议。(剩余7636字)
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中小企业内部控制与审计研究
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