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内部审计作为企业内部治理的重要工作,其核心价值在于通过独立客观地监督与评价,帮助企业识别、评估并应对潜在的风险与机遇。对国有企业来说,内部审计不仅是保证其财务收支合规性的守护者,更是企业运营效率提升、战略目标实现的推动者。基于此,本文围绕国有企业内部审计在风险控制中的作用与策略展开探讨,旨在提高国有企业的管理水平和核心竞争力。(剩余4539字)
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国有企业内部审计对风险控制的作用与策略
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