中国内部审计

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2025年04期
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《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
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目录

卷首

努力提升内部审计科学规范化水平
3月的北京,百花吐蕊,万象更新。乘全国两会胜利闭幕东风,中国内部审计协会召开了第八届理事会第二次会议,全面总结2024年工作,部署2025年工作任务和重点,调整增补理事和常务理事,进一步充实完善协会组织治理结构。会议倡导内部审计领域深入开展...

特别关注

推动内部审计科学规范发展奋力开创协会工作新局面
各位理事、同志们: 大家上午好!今天我们在这里召开第八届理事会第二次会议,全面总结2024年工作,研究部署2025年工作。根据《中国内部审计协会章程》的规定,现在我向第八届理事会第二次会议作工作报告,请予审议。 一、关于2024年的主要工作...

科学规范提升年

科学规范提质效 凝心聚力促发展
新年伊始,全国审计工作会议提出并作出部署,深入开展“科学规范提升年”行动,全面查摆和推动解决审计立项、实施、成果利用、督促整改等环节存在的“审计作为与审计地位不相适应”问题。 开展“科学规范提升年”行动,对推动内部审计工作的发展具有重要指导...
科学规范促转型 推动内部审计高质量发展等
中国第一汽车集团有限公司总审计师李颖:科学规范促转型 推动内部审计高质量发展 数字经济时代浪潮奔涌,内部审计作为企业治理的“第三道防线”,正面临前所未有的变革机遇,也正处于历史上最好的发展时期。习近平总书记对审计工作提出了“如臂使指、如影随...
科学规范审计 提升审计质效
2025年全国审计工作会议提出深入开展“科学规范提升年”行动,对于国资央企审计工作而言,科学规范开展审计要全面加强审计科学立项、规范实施、系统整改等各环节工作,提升审计监督效能,着力解决“审计作为与审计地位不相适应”问题,更好发挥审计在推进...

观察视点

基于人工智能大模型的企业审计画像数据治理体系探索
[摘要]本文针对企业审计画像存在的数据孤岛、质量参差不齐、标准缺失等数据问题,提出了基于人工智能大模型的数据治理创新体系,利用知识图谱技术实现语义对齐,成功在某能源央企内对16个异构系统进行了字段级的动态映射,结合强化学习构建了质量持续改进...
人工智能赋能内部审计:深度融合与创新发展
[摘要]本文聚焦数字化转型背景下内部审计的变革路径,系统剖析人工智能(Artificial Intelligence, AI)技术的定位与作用。基于审计任务框架,对比分析人与AI在审计流程各阶段的优势,并明确在AI技术普及背景下,审计人员所...

理论探索

电网企业数字化持续审计体系构建研究
[摘要]国网湖北省电力公司(以下简称国网湖北电力)贯彻落实习近平总书记“三个如”的要求,创新性地构建了“12345”内审新模式,即以消除内审监管盲区为“一个核心”,依托穿透式监督与智能化监测“两大功能”,构建保障层、业务层、决策层“三层架构...
自然资源资产审计结果及其运用研究
[摘要]随着生态文明建设的推进,自然资源资产审计逐渐成为保障资源合理利用和生态环境保护的重要手段。本文深入分析审计结果在领导干部经济责任和自然资源资产环境保护中的运用,最终通过审计整改机制,推动资源保护与治理的有效落实,提升国家审计在生态治...

方法经验

敏捷审计在保险公司内部审计的实践探索
一、敏捷审计的定义 2019年,德勤发布的敏捷审计报告提出了敏捷审计方法,但主要侧重于思维模式。在内部审计实践中,企业基于所在行业、发展水平、组织架构等因素,对敏捷审计有不同的探索。总体来说,敏捷审计是一种快速响应、具备高度适应性的审计模式...
构建高效能审计质量管控机制的路径与实践
审计质量是审计工作的“生命线”,是内部审计赖以生存和发展的基石,是防范审计风险、发挥监督实效、提升审计专业性和权威性的基础保障。近年来,中国邮政储蓄银行(以下简称邮储银行)审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二...

典型案例

聚焦不动产管理 践行增值型审计
国有企业是国民经济的重要支柱,其内部审计工作应坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在促进企业持续健康发展、提升治理效能、保障依法合规经营等方面发挥重要作用。H集团牢固树立“政治强审、风险导向、经济卫士、增值服务”理念,逐步建立健全...

审计一线

新形势下对利益输送行为审计发现路径的分析与启示
在当前“严监管”背景下,部分国有企业内部仍存在利益输送现象,这对国有资产的安全和完整性构成了严重威胁。本文以典型案例为切入点,深入剖析利益输送行为的特征,揭示规律与趋势,通过案例分析提出切实可行的审计策略和优化建议,为加强国有企业内部管理、...

多维视野

搭建四梁八柱 助力提质增效
习近平总书记在主持召开中央全面深化改革领导小组第二十次会议时强调“要加强对各领域改革的全面评估,坚持问题导向,把各领域具有四梁八柱性质的改革明确标注出来,排出优先序,重点推进,发挥好支撑作用”。内部审计作为我国审计监督体系的重要组成部分,是...
内部审计聚焦高风险助推企业高质量发展
一、引言 内部审计作为企业内部治理结构的重要组成部分,特别是在“中国式现代化”“高质量发展”理念的引领下,其重要性在现代企业管理中日益凸显。理论上,内部审计通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效...
数字化赋能审计质量提升
一、引言 机器人流程自动化(Robotic Process Automation,简称RPA)是一种利用软件机器人或人工智能助手来模拟和执行人类在数字化环境中重复性、规则明确且大量的业务流程操作技术。凭借着能够快速处理大量重复性任务,高于人...

国际动态

全球视角和观点:创新与科技
第三部分:技术人才领域面临的挑战 作为创新与技术系列三部分的最后一部分内容,本文将探讨内部审计“技术挑战”相关议题,精选行业专家所提供的意见,提供一些最佳实践和策略,无论团队所处的行业、预算或职能规模如何,均可利用这些最佳实践及策略来提高确...

锦言文苑

光明的守望者
在国网冀北那片广袤的电力版图之上,有这样一群人,他们宛如星空中的守望者,虽不耀眼夺目,却以独特的光芒,照亮着企业经济运行的浩瀚苍穹。他们,便是默默耕耘在审计战线的普通工作者。 晨曦微露,当第一缕阳光还未完全驱散夜的寂静,他们便已整理好思绪,...
弘扬审计文化 担当时代责任
在经济发展的浪潮中,审计文化宛如一颗璀璨的明珠,散发着独特的光芒。它不仅是审计工作的灵魂,更是推动国家经济健康稳定发展的重要力量。审计文化是一种价值观、一种精神风貌、一种行为准则。它包含着对公正、客观、严谨的不懈追求,对国家和人民利益的忠诚...
银行审计往事
虽然从事内部审计工作的时间不长,但是接受审计、与审计打交道却有些年头了,对银行审计工作经历了害怕、抵触、不理解到坦然接受并从中学习、受益的转变。 刚参加工作时,带我的师父跟我讲,银行人员头上有三座大山:审计检查、风险防范和考核指标。工作中也...
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