中国内部审计

中国内部审计

2024年02期
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《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
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目录

卷首

舞弊审计在自我革命中的作用
近平总书记在《全面从严治党探索出依靠党的自我革命跳出历史周期率的成功路径》一文中指出, 自我革命就是补钙壮骨、排毒杀菌、壮士断腕、去腐生肌,不断清除侵蚀党的健康肌体的病毒,不断提高自身免疫力,防止人亡政息。中国内部审计协会发布的《第2204...

研究

2023年中国内部审计协会大事记
一、开展内部审计“双先”评选表彰 4月至12月,中国内部审计协会(以下简称协会)组织开展2020至2022年内部审计先进集体和先进工作者(以下简称“双先”)评选表彰工作。经过严格评选,首钢集团有限公司审计部等282个集体被授予“内部审计先进...
基于员工数字画像评价体系的“双链螺旋”审计胜任力成长模型研究与应用
[摘要]在人才强国战略背景下,审计专业胜任力成长是打造高素质审计队伍的必然选择。本文以“员工数字画像”评价体系为“数据底座”,构建了“双链螺旋”审计胜任力成长模型,并重点论述了“双链螺旋”审计胜任力成长模型的内涵和主要做法,提出多元化选拔、...
内部审计的数智化研究脉络梳理
[摘要]随着我国人工智能的发展进入新阶段,发展数字化与智能化对内部审计职业产生了重要影响,梳理内部审计数智化的研究脉络有利于该领域学者进行更深入研究。本文利用CiteSpace对相关文献内容进行分析,绘制出我国内部审计数智化知识图谱,从时间...
新发展阶段商业银行内部审计进阶完善的路径探究
[摘要]深化“政治性、人民性”是新形势下金融工作的方向,是解决经济发展对金融迫切需求的必然结果。在此背景下,本文基于中国特色金融视角,提出助力商业银行“政治性、人民性”履职担当中内部审计进阶完善的路径,以期为新发展阶段内部审计作用发挥提供参...

实务

新时代机构编制审计实践与思考
[摘要]本文系统梳理了党的十八大以来机构编制审计制度依据,以及各地方、部门在机构编制审计实践领域的积极探索和有益成果,归纳总结机构编制审计工作的流程、内容和方法,并提出相关工作建议,旨在进一步发挥审计在推动国家治理体系和治理能力现代化中的重...
“放管服”背景下高校科研经费内部审计发展路径探讨
[摘要]本文以高校内部审计为研究对象,通过文献研究法,分析“放管服”改革对高校内部审计的影响,提出高校应转变审计工作思路,推进重大或重点项目全过程审计,完善审计信息化建设,加强审计质量控制和队伍建设。 [关键词]放管服 高校 科研经...
运用Python技术 创新高校水电费管理专项审计模式研究
[摘要]本文将研究型审计和大数据审计理念贯彻审计全过程,在研究高校水电费管理工作机制的基础上,确定水电费管理专项审计的重点,运用Python技术,创新数据式审计模式,快速锁定审计疑点,提升审计质效,助力高校增收节支,缓解资金压力。 [关键词...
以有力有效的内部审计监督服务保障新阶段水利高质量发展
[摘要]水利部内部审计不断开创审计工作新局面,有效发挥审计监督“治已病、防未病”重要作用,为推动新阶段水利高质量发展提供坚实审计保障。本文以新阶段水利高质量发展对内部审计监督赋予的新职责新使命、提出的新任务新要求为背景,结合近年来内部审计工...
提升内部审计价值三大实践探索
[摘要]随着我国资本市场的发展完善,证券公司发挥着越来越重要的作用,其经营管理质量关系着广大投资者的资产安全,以及资本市场乃至整个经济社会的发展稳定。本文从内部审计的角度,介绍了东兴证券稽核审计部保障公司高质量发展的工作方法,包括建立审计全...
电网企业敏捷型审计团队建设方法
[摘要]本文通过开展基于敏捷型审计组织方式下审计队伍建设的研究与实践,创新提出重构优化组织体系、搭建人力资源平台、强化自我驱动等举措,为审计队伍蓄能、聚能、赋能探索转型之路。 [关键词]敏捷审计 电网企业 职业精神专业能力 内部...
小额贷款中介问题审计纪实录
案例背景 W农商银行于2021年开展线上贷款专项审计时,发现中介贷款问题,之后该行持续开展中介贷款问题审计,大额抵押贷款问题得到了较为有效的控制。目前,小额贷款的中介问题还呈现一定的扩散趋势,因此,该行在常态化非现场监测中加强对小额贷款中介...
聚焦主责主业强化审计监督 以高质量审计助推高质量发展
华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称华能澜沧江公司或公司),是中国华能集团有限公司(以下简称中国华能或集团公司)控股和管理的大型流域水电企业,主要从事澜沧江流域及周边国家(地区)水电、光伏、风电等清洁能源的开发与运营。公司坚决贯彻习近平总书...
企业内部审计的价值经营与创新思考
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称伊利集团或集团)审计部是集团独立的部门,由相应集团领导分管审计业务,听取审计工作情况汇报,督促内部审计人员依法履行职责,确保审计成果得到充分利用。审计部目前下设反舞弊、供应链、运营、工程、数字化创新等...
恪尽职守 臻于至善
孙冬冬,现任山东宏拓实业有限公司审计部部长。1999年3月参加工作,自2010年开始从事内部审计工作,先后担任山东魏桥铝电有限公司审计监察部部长、山东宏桥新型材料有限公司审计部部长、山东宏拓实业有限公司审计部部长。从筹建企业的内部审计部门到...
攻坚克难 在创新探索中持续推动审计项目质量提升
李广胜,自2012年加入太平金融稽核服务(深圳)有限公司(以下简称“太平稽核”)北部区域中心,已经从事内部审计工作十多年。该同志政治立场坚定、作风务实、清正廉洁,具有强烈的事业心和责任感,认真落实执行总部和区域中心一系列经营指导精神,开拓创...

兼收并蓄

财政资金违规使用与审计整改研究
[摘要]以党的十八大后审计署公开发布的审计公告为样本,分析财政资金违规使用与整改情况可发现以下问题:财政资金审计范围逐渐扩大,审计内容重点关注民生保障与政府工作,兼顾经济运行与环境保护,审计方法由合规审计向绩效审计过渡;财政资金违规使用主要...
国家审计利用内部审计工作及成果的优化对策研究
[摘要]新中国的内部审计最初产生于国家审计扩大监督的需要,随着审计事业的发展,国家审计与内部审计职能逐渐有了不同侧重,二者的关系从“主从型”逐渐发展为“协作型”,国家审计也在不断加强对内部审计工作及成果的利用,以推动构建全覆盖审计监督体系。...
R语言可视化分析技术在环境治理审计中的应用探讨
[摘要]绿色发展目标约束下,强化企业环境治理监管极其重要。运用R语言可视化分析技术进行环境治理审计,是建立全面环境质量管理制度的重要手段。本文构建了基于R语言可视化的环境治理审计流程,并进行了具体案例应用,针对所存在的问题,提出几点优化对策...
不忘初心 牢记使命 扮演好十种审计角色
2018年5月23日,习近平总书记主持召开中央审计委员会第一次会议。5年后的同一天,2023年5月23日,习近平总书记主持召开二十届中央审计委员会第一次会议。为深刻把握和落实习近平总书记在两次会议上的重要指示精神,笔者结合在特大型央企多年的...
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