中国内部审计

中国内部审计

2022年04期
  • 收藏
收藏成功
微博 空间 微信
《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
定价
促销信息
全年订阅更优惠!
¥19.50 ¥11.79
目录

卷首

充分发挥内部审计在环境、社会和治理中的作用
1987年,联合国首次就可持续发展达成共识。党的十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、 共享的新发展理念。环境(Environmental)、社会(Social)和治理(Governance)即ESG是对于可持续发展的综合体现,其中环境...

研究

发挥引领作用 积极谋划部署 推动内部审计和协会工作再上新台阶
编者按:2022年3月11日,中国内部审计协会第七届理事会第五次会议以视频直播方式在北京召开,协会会长鲍国明代表协会理事会作了题为《发挥引领作用 积极谋划部署 推动内部审计和协会工作再上新台阶》的工作报告。现将报告全文刊载,以飨读者。 各位...
基于控制论视角的内部审计统筹发展与安全机理研究
[摘要]本文构建了基于控制论视角的内部审计理论模型,分析了开展内部审计作为控制手段的必要性、基本原理、实施路径、成本与收益、控制节点与促进效果。采用全要素生产率作为检验审计促进发展的判断依据,基于2010—2018年审计署公布的中央企业财务...
新时代国家级新区内部审计模式创新探究
[摘要]新时代,党和国家赋予内部审计工作更高的职责使命,提出更高的目标要求。为化解国家级新区内部审计工作先天基础薄弱、后天新问题挑战的双重困境,本文以南京江北新区枢纽办为例,通过实地调研和座谈深入了解江北新区枢纽办内部审计的现状,构建了枢纽...
基于SIPOC模型的企业供应链审计模式创新研究
[摘要]外部环境的突变性和内部环境的复杂性都催促企业进行风险管理模式变革。无论是制造型还是服务型企业,在经营过程中形成的供应链,作为企业价值链的重要一环,是企业风险管控的主要对象。于企业而言,对供应链风险进行全面管理有助于实现降本增效目标。...

实务

公立医院信息技术服务采购审计探究
[摘要]当前,公立医院正加快推进智慧医院建设和信息标准化建设,信息技术服务采购领域风险日益凸显。本文基于流程分类框架理论,合理区分业务流程阶段,确定信息技术服务采购关键流程和控制点,识别风险点并进行风险等级排序,构建标准化审计程序。 [关键...
高校二级学院领导干部经济责任审计全覆盖探析
[摘要]本文通过分析高校二级学院权力运行的内涵,以权力运行为主“体”,聚焦“政策落实、规划与制度、决策与执行、财务管理、内控管理、廉政廉洁”六个责任“面”,推导至“线”及“点”,构建“点线面体”的二级学院领导干部经济责任审计全覆盖模型。深入...
公安院校货物和服务采购审计要点
[摘要]通过实证研究方式,按照采购程序环节,从采购预算编制、采购活动组织、采购合同、履约验收和采购档案五个方面分析公安院校货物和服务采购审计的内容、应当关注的审计问题以及审计方法,为公安院校货物和服务采购审计提供参考借鉴。 [关键词]政府采...
强化内部审计 筑牢风险防线
[摘要]内部审计是组织安全、稳定、健康运转的有力保障和支撑,是组织防范风险的第三道防线。明确内部审计新时代新定位,结合安钢内部审计在防范组织风险,助力组织高质量发展方面展开论述,提出构建全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系,全方位做好企业体...
新形势下对公立医院内部审计工作的思考
[摘要]本文通过分析公立医院内部审计面临的新形势、现状及存在的不足,提出公立医院内部审计工作的新思路。公立医院内部审计工作应在审计监督职能的基础上,充分发挥评价和建议职能,以风险导向型为重点,拓宽审计广度和深度,创新审计方法,利用信息化手段...
海量数据抓线索 特征挖掘见奇效
案例背景 随着智能终端的不断普及和运营力度的不断加大,通信公司移动互联网业务整体呈现迅猛发展态势,用户数量和收入规模不断攀升。近年来,结算业务不断发展,涉及结算金额庞大,结算流程和口径也日趋复杂,结算操作日趋频繁,因此与业务相关的结算数据的...
提高政治站位 强化内审监督 促进党和国家重大政策措施落实落地
2018年以来,中国铁路广州局集团有限公司(以下简称广州局或集团公司)党委全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示及党中央、中国国家铁路集团有限公司(以下简称国铁集团)党组各项重大政策措施,密切结合自身实际,制定出台71条具体推进措施,通过建立...
在经济责任审计中运用“两基四核一保障”工作机制开展贯彻落实党和国家重大政策措施情况审计的工作实践
中国移动通信集团有限公司(以下简称中国移动)始终把公司发展同党和国家事业紧密结合起来,在推进网络强国、数字中国和智慧社会战略落地,以及做强做优做大国有资本等方面发挥着“排头兵”和“主力军”的重要作用。近年来,中国移动内审部立足“卫士、医士、...
锤炼“政治三力” 把握“审计三关” 政策跟踪审计助推高质量发展
一、项目介绍 (一)项目立项 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为“五位一体”总体布局之一,把绿色发展理念作为“五大新发展理念”之一,把污染防治攻坚战作为“三大攻坚战”之一,提出“绿水青山就是金山银山”。中国兵器工业...

兼收并蓄

人工智能投资对审计决策的影响研究
[摘要]人工智能技术作为新一轮公司转型升级的核心驱动力,受到理论界和实务界的广泛关注。本文通过分析2010—2019年A股上市公司样本,从审计风险角度发现,公司通过投资人工智能技术进行转型升级降低了审计费用。进一步研究发现,行业竞争度越低、...
浅析研究型审计视角下的审计专业图书出版策略
[摘要]审计专业图书是审计知识生产和传播的重要载体,发挥着为审计事业发展提供理论与知识支撑的重要作用。在研究型审计视角下,审计专业图书出版工作应当紧扣研究型审计要求优化出版内容,以“时、度、效”为导向提升策划水平,通过媒体融合发展创新出版模...
探索广西内部审计与国家审计融合的研究
[摘要]在全国审计一盘棋的趋势下,内部审计依法接受国家审计的监督和指导,国家审计从内部审计获得人力资源和专业技术支持,二者相生共赢。本文基于广西近年来内部审计发展情况,探索通过建立内部审计与国家审计融合制度、资源共享机制和成果共用机制,依托...
品读百年党史 感悟内审精神
研读党的故事,汲取奉献的力量;聆听红色歌曲,汲取奋进的力量;观赏红色影片,汲取团结的力量;参观红色教育基地,汲取传承的力量。溯中国共产党历史之源流,悟内部审计之精神。作为一名共产党员、一名内审新人,我常怀着感恩之心、敬畏之情,领略百年党史峥...
相关杂志
  • 中国商论

    中国商论

    2025年12期
    ¥17.49
  • 中外建筑

    中外建筑

    2025年05期
    ¥9.90
  • 河南科技

    河南科技

    2025年12期
    ¥6.00
  • 海洋开发与管理

    海洋开发与管理

    2024年12期
    ¥21.69
  • 计算机应用文摘

    计算机应用文摘

    2025年12期
    ¥9.00
  • 社会科学研究

    社会科学研究

    2025年04期
    ¥9.00
  • 现代信息科技

    现代信息科技

    2025年10期
    ¥18.00
  • 湖南大学学报(社会科学版)

    湖南大学学报(社会科学版)

    2025年03期
    ¥12.00
  • 计算技术与自动化

    计算技术与自动化

    2025年02期
    ¥10.89
  • 中国调味品

    中国调味品

    2025年06期
    ¥0.00
  • 民主与科学

    民主与科学

    2025年02期
    ¥3.39
  • 中国药房

    中国药房

    2025年13期
    ¥9.00
订阅全年后,您可享受以下权益
①该本杂志即日起至未来1年内所有更新电子版杂志的使用权限;
②赠送该杂志的部分往期的杂志的使用权限,有效期1年。

全年订购价格: ¥141.48

订阅全年
--%>

登录龙源期刊网

温馨提示:

1.点击网站右上角的“充值”按钮可以为您的账号充值

2.充值金额可以选择30,50,100或500元

3.充值成功后即可购买网站上的任意杂志或文章

还没有龙源账户? 立即注册

购买杂志

中国内部审计

杂志价格:¥11.79元

  • 微信扫码支付
  • 当前余额:100.00

购买杂志

中国内部审计

杂志价格:¥11.79元

  • 微信扫码支付
  • 当前余额:¥100.00

    去充值
monitor