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[摘要]本文构建了基于控制论视角的内部审计理论模型,分析了开展内部审计作为控制手段的必要性、基本原理、实施路径、成本与收益、控制节点与促进效果。采用全要素生产率作为检验审计促进发展的判断依据,基于2010—2018年审计署公布的中央企业财务收支结果公告,采用LP法实证检验了审计对中央企业控股上市公司的正向促进作用。(剩余8924字)
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基于控制论视角的内部审计统筹发展与安全机理研究
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