中国内部审计

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2022年03期
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《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
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目录

卷首

因应SDGs:内部审计边界扩展职能升级
经过作为实施国民经济和社会发展第十四个五年规划、2035年远景目标的开局之年——2021年,高质量发展已然成为举国共识。 高质量发展,一定具有长远可持续性。2015年9月联合国可持续发展峰会正式通过17个可持续发展目标(Sustainabl...

研究

新时代高校内部审计新框架探析
[摘要]本文基于新时代高校内部审计工作的需求与供给分析,结合高校经济活动目标、业务和责任多元化等特征,构建新时代高校内部审计工作新框架。提出高校内部审计工作应以服务学校发展战略为目标,精准对接内外部需求,结合高校经济活动运行模式,借助高校智...
高校内部经济责任审计结果运用研究
[摘要]经济责任审计结果运用是审计工作效果的最终体现。本文针对某省32所高校经济责任审计结果运用现状开展调查,结果表明该省高校在内部审计领导体制、制度建设、审计结果运用途径、审计整改、保障机制等方面存在不足,因此从顶层设计、制度建设、整改联...
打破“沉默螺旋” 促进发展和安全的动态平衡
[摘要]本文结合工商银行内部审计实践,将传播学领域中的“沉默螺旋”理论应用于商业银行内部控制环境研究,探析了两种不同意见倾向(发展冲动与保守倾向)在商业银行的相互作用机理及失衡危害,提出了内部审计改善控制环境、打破“沉默螺旋”所需具备的三个...
基于国有企业发展和安全目标的新型审计监督体系研究
[摘要]大型国有企业面临的发展机遇和安全挑战前所未有,构建助力企业发展和安全的新型审计监督体系成为亟待研究的课题。新的发展观、安全观、统筹观和系统观的“四新融合”是新型审计监督体系的基础。构建以提高站位、聚焦重点、转型升级、以人为本为核心的...

实务

基层央行预算绩效管理审计实践与分析
[摘要]预算绩效管理审计是对预算绩效管理全过程的监督评价,能够促进绩效理念全面树立,推动经费支出结构调整与优化,提升基层央行内部治理能力,是推动人民银行全面实施预算绩效管理工作的有效路径。本文在深化预算管理体制改革、全面实施预算绩效管理的背...
大数据审计在Z公司内部审计中的应用与探讨
[摘要]本文以大数据审计在Z公司内部审计中的应用为例,对大数据审计在审计实践场景中的具体应用及可能引发的问题进行了探讨,以期推动大数据审计在我国审计实践应用中的落地。 [关键词]大数据审计 审计应用 问题与建议 本文系国家社科基金项...
基于商业银行重大突发事件下的安全与韧性管理研究
[摘要]以商业银行业务连续性管理审计为例,通过审计重点解析、审计方法及案例分析,对内部审计促进组织在重大突发事件下改善业务连续性管理水平、提升安全运营能力效果进行了论证。研究认为,全面坚持总体国家安全观,商业银行内部审计通过业务连续性管理审...
企业内部审计如何做好督促检查审计整改工作
[摘要]加强审计整改工作是党中央重大决策部署,是我们作为国家审计的被审计单位必须承担的重大政治责任。新修改审计法增加了第52条,旨在推动审计整改工作的制度化、规范化,对做好内部审计督促检查审计整改工作具有借鉴价值。本文从系统论视角对认识和理...
高校内部审计信息化建设研究
[摘要]近年来,高校资金规模不断扩大,信息化应用水平快速发展,给高校内部审计工作带来了新的挑战。本文分析我国高校审计信息化建设的现状与目标意义,结合我校审计信息化建设经验,构建高校审计信息化平台功能模块,提出相关实施建议,为高校内部审计信息...
国有企业审计整改多维质量评价模型构建研究
[摘要]内部审计整改是审计监督闭环管理的重要环节,是审计工作成果转化的有效途径。本文分析了新时期国有企业内部审计整改工作的困境,创新构建基于整改问题风险等级、优先等级、整改完成率等维度的审计整改质量评估模型,并实现模型的系统化落地,提升内部...
物资(设备)招标采购审计的创新实践
[摘要]近年来,部分企业设备招标采购存在看似合规合制但采购价格越招越高的现象,给企业造成了重大经济损失。本文针对此现象,结合中国平煤神马集团物资(设备)招标采购审计项目实践,提出以“招标+对标+审计”一体化管理模式,嵌入式开展物资(设备)采...
不良债权处置藏猫腻 银行资产受损失
案例背景 金融系统逃废债行为不仅影响社会诚信体系建设,也会对金融系统的稳定性构成威胁,因此,打击逃废债行为是防范金融风险和强化诚信体系建设的必然举措。随着时代发展,为了洗白债务,逃废债手段已经不单单是“跑路”、转移资产等,花样也在不断翻新,...
统筹推进常态化疫情防控和生产经营
一、案例背景 2020年初,新冠肺炎疫情爆发,病毒突袭而至,疫情来势汹汹,人民生命安全和身体健康面临严重威胁,建筑行业更是面临前所未有的风险挑战:安全生产、质量管控、市场营销、现金流等方面压力骤增,海外业务开展也受到极大影响,常态化疫情防控...
做好疫情防控政策跟踪审计 助力复工复产推动高质量发展
2020年初,新冠肺炎疫情爆发,湖北武汉是当时疫情防控的重心之一。国网湖北省电力有限公司(以下简称公司)坚持将党和国家重大政策部署及上级决策措施在本单位的贯彻落实情况审计,作为内部审计的重要职责。在封城隔离、复工复产等不同阶段,公司审计部灵...
创新“双循环”全过程跟踪审计模式 推动廉洁办奥国家重大政策落实的探索与实践
一、项目背景 2015年7月31日,北京获得2022年第24届冬季奥运会举办权,同年8月20日,习近平总书记主持召开中共中央政治局常委会会议,专题听取申办冬奥会情况汇报,提出坚持绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥的要求。 2017年1月...

兼收并蓄

基层国有粮食企业常见舞弊形式及审计应对思考
[摘要]基层国有粮食企业是推动现代粮食流通产业发展、保障国家粮食安全的重要力量。审计发现,国有粮食企业改革进展不够平衡,特别是部分基层国有粮食企业在管理、投资等方面存在不少隐患和漏洞。本文结合审计实践,对基层国有粮食企业在收购、保管、销售等...
充分发挥国家审计功能 助力“一带一路”高质量发展
[摘要]受“逆全球化”和新冠肺炎疫情等多重因素影响,全球治理体系和国际秩序正在加速变革。为推动“一带一路”高质量发展,要在准确把握国家审计助力“一带一路”高质量发展具体特征的基础上,充分发挥国家审计在推进“一带一路”建设过程中揭露问题、预防...
注册会计师审计违规行为举报研究
[摘要]舞弊揭发是会计师事务所进行风险管理与质量控制、证券监管部门对上市公司与证券服务机构监管的重要手段。本文在分析注册会计师审计执业违规行为举报制度的基础上,运用问卷调查法考察了山西省6家会计师事务所的261名审计师对注册会计师审计违规行...
不忘初心 砥砺奋进 做新时代审计青年
回望审计人的2021年,是栉风沐雨、朝乾夕惕的一年,这一年我们有收获也有泪水。2022年,是充满希望的一年,是走在实现第二个百年奋斗目标新的赶考路上的关键一年!作为青年审计人员,我们应积极响应党和国家的号召,顺应审计新形势新要求,不惧困难和...
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