中国内部审计

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2024年12期
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《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
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目录

卷首

凝心聚力共筑内审人美好精神家园
珠流璧转,随着2024年尾声临近,《中国内部审计》与广大读者和作者朋友们共同经历了又一个难忘的年份。虽然寒冬已至,但与大家相伴同行便长存温暖。 回顾这一年,我们认真贯彻落实习近平总书记“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的工作要求,组织系列理论...

研究

以党的二十届三中全会精神为引领 推动内部审计理论和实践创新
编者按:2024年12月6日下午,中国内部审计协会在北京召开年度重点工作总结交流大会。大会公布了“高质量审计成果促进组织完善治理”典型经验展示活动和2024年内部审计理论研讨结果,并进行了部分典型经验交流,展示广大内部审计机构和内部审计人员...
以新质生产力驱动内部审计数智化转型
编者按:为了积极搭建会员单位交流平台,加强业务分类指导,中国内部审计协会今年持续开展会员单位交流活动,分别召开了以“内部审计助力能源企业提质增效”为主题的第五届能源领域会员单位交流活动,以“适应金融体制改革新形势新要求,履行好内部审计新职责...
以高质量内部审计工作 助力国家电投提质增效
国家电力投资集团有限公司(以下简称国家电投)是中央直接管理的特大型国有能源重要骨干企业,肩负着保障国家能源安全的重要使命。国家电投在集团公司党组、董事会的高度重视和统筹谋划下,深入领会习近平总书记关于新时代审计工作的重要讲话和指示批示精神,...
立足经济监督 强化使命担当 以高质量审计促进集团高质量发展
近年来,在审计署、国务院国资委、中国内部审计协会的关心指导下,在国家能源集团党组和董事会的坚强领导下,国家能源集团审计战线始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信,自觉融入改革发展大局...
奋发有为 服务大局 书写内部审计高质量发展新篇章
近年来,中国人寿保险股份有限公司(以下简称中国人寿)内部审计条线(包括公司总部审计部、六大区域审计中心、各省级公司审计部和省公司派驻地市公司的审计特派员)有效落实中央重要指示精神与公司各项部署,进一步强化党建引领作用、提升服务发展大局能力,...
坚持守正创新 践行内部审计新职责新使命
在金融体制改革和强化金融监督的大背景下,为做好金融“五篇大文章”,履行好金融国企的社会责任,结合公司发展战略需要,渤海证券稽核总部遵循内审工作定位,按照“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”要求,不断强化内审队伍,坚持守正创新,有效履行内部审计新...
2024及未来十年全球风险调查及对内部审计的启示
[摘要]本文对世界经济论坛发布的《2024年全球风险报告》以及甫瀚(Protiviti)和北卡罗来纳州立大学研究团队发布的《企业高管之2024和2034年首要风险观》的主要内容进行了介绍,并根据调查结果总结了其给内部审计带来的启示,以期在激...
国有企业内部审计人员综合评价体系研究
[摘要]近年来,党和国家对审计人员能力素质建设高度重视。本文以新时代对国有企业审计人员能力素质的新要求为出发点,结合A集团审计工作实践,探索构建符合中央要求和集团管理需要的内部审计人员综合评价体系,提出新时代国有企业审计人员评价的可行路径和...
内部审计人员胜任能力框架的构建与应用
[摘要]本文结合新时代内部审计环境的变化和内部审计职能定位,以国有企业为研究对象,分析了内部审计人员胜任能力的本质内涵,构建了内部审计人员胜任能力框架,并以国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司内部审计人员能力提升实践为案例,阐释了内部审计人...

实务

国有企业公司治理审计问题探讨
[摘要]本文结合国企改革对国有企业的重点要求以及新《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)对国有企业的法律规定,研究国有企业公司治理审计的重点难点及思路方法,为内部审计如何在国有企业公司治理中更好发挥作用提供有益借鉴。 [关键词]内部审计...
构建“一引领、四体系”的内部审计监督体系
[摘要]健全完善的内部审计监督体系是推动内审事业持续高质量发展的坚实保障。本文探索构建了以数字化为引领,包含组织体系、制度体系、业务体系和保障体系的天津农商银行特色内部审计监督体系,通过大力推进数字化转型,建立健全组织架构,建立系统完备的制...
新时代高校内部审计高质量发展优化路径
[摘要]党的十八大以来,党中央、国务院高度重视审计工作,同时也对内部审计工作提出更新、更高的要求,内部审计工作的重要性提升到新高度。本文以深圳S大学为例,按照新时代背景下对高校内部审计工作的新要求,分析S大学当前内部审计存在的主要问题,研究...
高校后勤领域政策落实情况的审计模型运用
[摘要]本文结合广东省G高校实施后勤领域政策落实专项审计,客观评估后勤领域相关政策的贯彻落实情况,深入分析后勤管理重点领域中存在的审计风险点,重点列示了食堂管理、房产物业出租出借、引入第三方服务、后勤维修修缮等可量化的风险场景用于审计模型的...

风采纪实

聚焦重点领域 强化审计监督 助力铁路事业高质量发展
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司(以下简称集团公司)审计部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大、二十届中央审计委员会第一次会议精神,全面落实习近平总书记关于铁路工作和审计工作的重要指示批示精神,坚持党对审计工作的全...
彰显审计担当 服务高质量发展
李利群,现任湖南盐业集团有限公司审计(内控)部部长,国际注册内部审计师、高级会计师,在财务、审计岗位工作30年,多次获得集团系统“先进个人”“优秀员工”“优秀共产党员”等荣誉称号,2023年被评为湖南省内部审计先进工作者,当年12月更上层楼...

兼收并蓄

通用大模型在注册会计师审计中的应用研究
[摘要] 本文以“文心大模型4.0”为例,系统分析了通用大模型在注册会计师审计的审前、审中、审后各环节的应用。通过对注册会计师审计的全环节具体应用分析,提出如何让输入提示词具体明确、如何更有效解读输出结果等方面的建议,为通用大模型在注册会计...
关于《证券公司内部审计指引》中内部审计独立性与充分履职保障的研究
[摘要] 《证券公司内部审计指引》(以下简称《内审指引》)由中国证券业协会在2023年8月8日正式发布。该指引的发布标志着证券公司内控制度体系的进一步规范和完善。本文以《内审指引》为指导思想,收集对全国近百家证券公司的调研问卷,对内部审计独...
互联网卫星地图比对挖出征地拆迁“白骨精”
深冬的清晨,寒风刺骨、呵气成霜。征地拆迁审计组所在办公室却是一派热火朝天的景象,望着成堆的拆迁档案和同事们忙碌的身影,李科长心想:“征地拆迁这块‘唐僧肉’,不知道招来了多少‘白骨精’!” 明确重点 李科长是快要退休的老同志,但依旧坚守在一线...
审计人的祖国情怀
“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”每次朗读艾青的这首诗,我的心中都会涌起一股热爱祖国的激情。我是一名内审工作者,更是一名热爱祖国的普通公民。在新中国成立75周年之际,我想以审计人的身份,诉说我对祖国的热爱和对内审事业的执...
家国情怀映内审 初心如磐绽芳华
在岁月的长河中,爱国之情如奔腾不息的洪流,始终激荡着每一个中华儿女的心灵。而对于投身内审事业的我们来说,热爱祖国与热爱内审事业,犹如鸟之两翼、车之两轮,相辅相成,共同铸就我们的人生价值。 热爱祖国,是一种刻在骨子里的深情。我们的祖国,有着广...
内审人的爱国情怀
祖国啊,你是我心中的灯塔, 照亮我前行的道路,引领我方向。 内审事业,是我选择的战场, 为了你的繁荣,我愿奉献我全部的力量。 每一份报表,都藏着我深深的情感, 每一个数字,都诉说着我对你的眷恋。 我热爱这内审职业,如痴如醉, 只为守护你的公...
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