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本文旨在探索如何完善企业的内部控制审计机制,以提升企业的财务管理水平。通过分析企业内部控制审计的重要性和存在的问题,探讨改进企业财务管理的路径与方法。论文结合相关理论和案例,提出了一系列内部控制审计的改进措施,包括改善内部控制制度、加强风险管理、提高信息披露透明度等。这些改进措施有助于增强企业财务管理的效果,促进企业长期健康发展。(剩余3516字)
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完善内部控制审计改进企业财务管理
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