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内部控制是行政事业单位有效防范风险、规范权力运行的主要手段。健全的内部控制还会支持会计功能的扩展和提升,也是内部审计得以有效执行的关键。随着市场经济环境的变化,行政事业单位愈加重视财务内控和内部稽核有效融合的重要作用。
内部控制是行政事业单位管理自律的一种约束机制,是内部管理的重要组成部分。内部控制与内部稽核活动是通过单位自身管理来实现的,操作起来更加灵活,也更具有经济性和可行性。(剩余4060字)
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财务内控管理与内部稽核融合路径探析
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