中国内部审计

中国内部审计

2025年01期
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《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
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目录

卷首

携手书写内部审计新篇章
岁聿云暮,新元肇启。斗转星移间,满载欢 笑与汗水的2024年悄然远去,充满希望和憧憬的2025年扑面而来,让我们以诚挚致祝福,以更好致新年,携手努力奋进,书写内部审计新篇章。 沐光而行,万事可期。回眸2024年,我国内部审计工作贯彻落实习近...

特别策划

守正创新 勇毅前行 奋力谱写中国式现代化内审新篇章
这是内部审计的使命所在,这是广大内审人员必须回答的时代命题—— 在强国建设、民族复兴新征程上,作为党和国家审计监督体系的重要组成部分,内部审计能够发挥怎样的作用,为推进中国式现代化贡献更大力量,创造更大价值? 中国式现代化,是习近平总书记在...
以高质量内部审计推动中国式现代化建设
各位来宾,女士们、先生们、朋友们: 大家上午好! 很高兴受邀参加中国内部审计协会举办的“内部审计助力中国式现代化”论坛。借此机会,我谨对论坛的举办表示热烈祝贺,对广大内部审计工作者和内审协会的同志们表示诚挚的问候! 党的十九大以来,党中央着...
发挥内部审计作用 助力中国式现代化
内部审计助力中国式现代化,是时代的召唤,是大家努力的方向,更是我们义不容辞的责任。内部审计具有离得近、看得清、审得勤、改得快的优势,关键是立足本职、聚焦主责,与时俱进、守正创新,适应新时代、满足新要求、担当新使命,发挥好促进决策落实、揭示处...
中国式现代化新征程上国资国企内部审计的新使命新担当
以习近平同志为核心的党中央高度重视审计工作和国资国企工作。习近平总书记指出,在强国建设、民族复兴新征程上,审计担负重要使命,要立足经济监督定位,聚焦主责主业,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用。二十届中央审计委员会第一次会议强调,审...
牢记使命 勇于担当 以高质量内部审计价值助推中国式现代化
中国邮政是由财政部代表国务院直接出资管理的国有独资企业,业务涵盖信函、包裹、报刊等普遍服务业务,快递物流业务,银行、保险、证券等金融业务,以及电子商务业务。2023年位列世界500强第86位、世界邮政第1位。 集团设一、二级审计机构47个,...
内部审计要为推进中国式现代化保驾护航
当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。在波澜壮阔的中国式现代化进程中,内部审计应发挥什么样的作用、如何发挥作用,这是迫切需要回答的我国内部审计发展的理论与实践问题。 在波澜壮阔的中国式现代化进程中,内部...

观察视点

基于生成式人工智能的审计专业教育研究
[摘要]生成式人工智能的迅猛发展对审计人员业务胜任能力提出了更高要求,催生了审计专业教育实施重大革新的急迫呼声。基于生成式人工智能在审计领域的应用前景以及对审计人员能力的新要求,本文对生成式人工智能技术应用于审计实践将如何影响审计教育进行了...
人工智能技术在证券公司内部审计中的应用研究
[摘要]近年来,人工智能(AI)技术的迅猛发展在传统行业中也展现出变革潜力,推动着证券公司内部审计与前沿AI技术的融合。本文围绕大语言模型等AI技术在审计数智化转型中的作用,分析其实践场景,提出应对技术挑战的措施,旨在推动审计技术升级,为构...
人工智能技术对内部审计的影响研究
[摘要]在内部审计工作中引入人工智能技术,可以进一步提高审计工作的效率,实现更高标准化的审计工作。本文对人工智能技术在建筑行业内部审计工作中的应用优势以及所带来的挑战进行了分析,构建了主要影响因素的数据分析模型,旨在为人工智能在内部审计工作...

理论探索

基于“三如”要求的企业内部审计“三维六元”转型发展路径研究
编者按 中国内部审计协会于2024年4月至8月在会员中组织开展了以“内部审计如何做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳,实现内部审计高质量发展”为主题的群众性理论研讨活动,共征集到论文377篇。协会组织学术委员会委员依据论文评审标准进行了评审,遴...
领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系构建研究
[摘要]开展领导干部自然资源资产离任审计是有效监督地方政府官员在生态文明建设中履职行为的制度设计,构建科学合理的审计评估指标体系对推进这项工作具有重要价值。本文在对相关文献和政策梳理基础上,构建包括1个目标层、4个准则层和23个指标层的领导...

方法经验

运用PDCA循环助力公立医院DRG付费审计
随着医疗体制改革进入深水区和DRG付费改革推进,部分公立医院内部控制管理质量不高、医保DRG付费风险管控不力问题显现,个别医院DRG付费预结算亏损率高达18%,医院医疗支出未能得到医保基金有效补偿,难以减轻患者医疗经济负担,不能较好地平衡医...
把准“度量衡” 提升震慑力切实做好违规经营投资责任追究工作
2023年,国务院国资委发布《关于做好2023年中央企业违规经营投资责任追究工作的通知》,对中央企业违规投资责任追究工作提出总体要求,部署了六项重点任务,要求持续深化中央企业违规经营投资责任追究工作,切实筑牢维护国有资产安全防线。 电网企业...
大语言模型和数据标签模型在证券公司分支机构经营情况审计分析中的应用
在当今数据驱动的商业环境中,作为证券公司管理的重要组成部分,证券公司内部审计承担着对公司经营活动进行深入分析和独立评价的任务。根据中国证券监督管理委员会发布的《证券经纪业务管理办法》等规定,证券公司需定期对每个分支机构实施内部审计,而这些全...
商业银行持续审计监督体系构建的思路与方法
中央金融工作会议提出“坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题”。当前,我国经济社会风险发生方式、表现形式和传导路径都在发生变化。内部审计作为银行公司治理和风险防控的重要组成部分,作为银行风险防控的“第三道防线”,对营造安全稳定的经营环境、促进...

典型案例

主动作为 精准出击 做重大风险“吹哨人”
编者按 2024年,中国内部审计协会组织开展了“高质量审计成果促进组织完善治理”实践案例展示活动,81篇典型案例被确定为“高质量审计成果促进组织完善治理典型案例”。本栏目即期起陆续刊发部分案例,供广大读者学习参考借鉴。 一、案例背景 202...

审计一线

建立三级核查机制 固化标准审核流程 城中村征迁安置补偿项目跟踪审计实践
一、审计背景 随着城市转型、能级提升的需要,房屋征收补偿安置已成为人民群众的关切和政府工作的重点。为贯彻落实党中央重大决策部署及省委工作要求,H市委、市政府启动城中村改造攻坚和建设遗留问题清零工作。H城市投资发展集团有限公司(以下简称“H城...
如何做好数字化建设项目专项审计
随着数字化转型在各行业领域的不断深入,数字技术的发展为社会和经济带来了新变化与新机遇,但在数字化建设过程中也存在着缺乏战略规划、数据安全脆弱、隐私保护不当、建成后无法使用或不好用等问题,加之相关法律法规尚不完善、监督机制尚不健全,数字化建设...

多维视野

集团型企业经营性投资风险管控模式探究
企业的发展离不开投资,而投资本身就是一项机会与风险的博弈,企业发展与防范风险的平衡是集团型企业战略实施过程中必须面对的问题。自从国务院国资委印发《中央企业全面风险管理指引》要求中央企业开展全面风险管理以来,经营性投资风险已连续多年成为各大央...

国际动态

内部审计2035年愿景
编者按 2024年10月,国际内部审计师协会秘书长兼首席执行官安东尼·普耶兹以“内部审计2035年愿景”为题,在北京、上海和南京连续做了3场演讲,现整理刊发,以飨读者。 “内部审计2035年愿景”研究项目,这是国际内部审计师协会(...

锦言文苑

时代蓝图已绘就 青春奋斗正当时
风雨兼程,春华秋实。回首中国共产党百年历程,无数中华“脊梁”曾挥洒着青春与血汗,在贫瘠的黄土地上开垦出美丽的“华夏之花”,推动国家的政治、经济、民族文化等各个领域的发展“更上一层楼”。作为新时代的新青年,我们要传承党的红色精神血脉,在内审岗...
办公楼里的咖啡馆
在总行审计局交流工作的一年时间里,办公楼里的咖啡馆成为我经常驻足的地方。它静静地坐落在繁忙的工作环境中,成为员工心中的一片宁静绿洲,为匆忙的上班族提供了片刻的安逸和沉淀。 咖啡馆的设计风格简约而不失质感,干练的线条和精致的陈设,与我们的职业...
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