中国内部审计

中国内部审计

2024年09期
  • 收藏
收藏成功
微博 空间 微信
《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
定价
促销信息
全年订阅更优惠!
¥19.50 ¥11.79
目录

卷首

贯彻落实党的二十届三中全会精神推动内部审计事业不断走向新的辉煌
党的二十届三中全会提出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的根本保证。企业和行政事业单位等各类组织是推进中国式现代化建设的主体,承担执行党和国家政策、遵循法律法规、深化改革、完善...

研究

凝心聚力抓落实 为推进中国式现代化贡献内审力量
党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》系统擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图,是指导新征程上进一步全面深化改革的纲领性文件。为深入学习贯彻全会精神,《中国内部审计》杂志推出“...
邓小平与审计监督
[摘要]作为中国共产党第二代中央领导集体的核心,中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师,邓小平同志高度重视审计工作。本文重点梳理了邓小平同志不同时期关于审计监督的重要论述,回顾了邓小平同志指导和推动审计工作发展的重要贡献,对于正确把握审...
内部审计在公司可持续发展及ESG报告中的角色研究
[摘要]本文以美国证监会发布的气候相关披露新规为背景,结合国际可持续发展准则理事会发布的财务和气候相关披露准则,欧洲财务报告咨询组发布的可持续发展准则,以及中国三大交易所分别发布的《上市公司自律监管指引——可持续发展报告(试行)》,讨论了E...
基于IA-CM模型的政府部门内部审计专业能力探究
[摘要]IA-CM模型为政府部门内部审计专业能力建设规划了等级路径,通过识别内部审计需求层次和现有能力之间的差距,以关键过程域的控制使内部审计人员的专业能力达到合适的水平。结合IA-CM模型,本文基于问卷调查与要素分析,构建了政府部门内部审...
金融机构开展研究型审计的逻辑框架及工作机制研究
[摘要]本文立足金融机构内部审计的功能定位,从研究型审计的宏观性、本质性、多维性、创新性特征分析入手,阐述了研究型审计在金融机构内部审计发展中的重要意义;论证了研究型审计从审计技术发展理念、审计工作主线、审计作业模式等维度与内部审计工作逻辑...

实务

银行研发贷审计思路探寻与案例解析
[摘要]当前,银行研发贷作为一种有效的、广受企业欢迎的贷款产品,因其特殊性而具有较高风险。本文以A银行研发贷专项审计为例,介绍审计过程,深入分析审计成效,并就如何进一步发挥内部审计“查问题、强内控、防风险、促发展”职能提出工作思路和行之有效...
预算管理一体化助力内部审计提质增效
[摘要]财政预算管理一体化以系统化思维和信息化手段,全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平,对内部审计产生了广泛而深刻的影响。内部审计既能借助其优势提质增效,也要谋求新的改变和突破,从而更好地发挥监督作用。本文从嵌入预算管理一体化系...
内部审计判断能力提升模式研究
[摘要]本文运用勒温行为公式和认知心理学理论,以规范研究和实证研究相结合,构建了内部审计判断能力提升模式。该模式着眼于完善外部环境,激发内外在动机;建立有效联系,引导积累经验;鼓励学习反思,实现认知提升;搭建判断框架,规范判断行为,克服了审...
电网企业成本类项目审计常见问题和方法初探
[摘要]本文以电网企业成本类项目审计为背景,介绍成本类项目审计过程中的常见问题,在此基础上探索数字化审计法、对比分析法和实地踏勘法三种审计方法在成本类项目审计中的运用,并对电网企业实施成本类审计提出相关建议,为更好地开展成本类项目审计提供思...
高职院校内部审计如何在“双高计划”项目建设中发挥助推器作用
[摘要]随着我国对职业教育重视程度的不断提高,多元化的职业教育模式层出不穷,财政对职业类院校的投资规模持续增长,传统的审计模式和方法已经无法满足新时期内部审计高质量发展的需要。本文结合高职院校“双高计划”绩效审计的工作实践,分析和探讨有效的...
构建“融合型”内审工作机制赋能国有企业高质量发展
[摘要]新形势下,传统内部审计工作机制已经难以适应新时代国有企业现代化治理体系建设和高质量发展的需求,亟须推进内部审计关口前移,强化“融合型”内审工作机制,赋能国有企业高质量发展需要。本文从实践出发,试图为国有企业创新开展更具价值的内部审计...
包装贷款隐藏深 层层剥开明真相
案例背景 2021年,某农商银行在原有制度规定的基础上,对贷款客户属地管理进行了调整,经营性贷款只要有营业执照的,可不受支行管辖区域限制。该项政策调整一定程度上调动了客户经理营销积极性,促进了贷款业务的发展,但数据显示,近两年新增不良贷款中...

风采纪实

创新管理 科学实施 护航集团高质量发展
近年来,国家能源集团审计部经济责任处(以下简称经责处)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,坚持“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”,持续在“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”三个方面发力,准确把握...
守正创新 服务大局 为推进中国华电高质量发展提供审计保障
中国华电集团有限公司驻北京审计处(以下简称“北京审计处”或“审计处”)成立于2017年7月,是中国华电集团管辖直属单位最多、所涉业务领域最广的“全能型”派驻审计机构,处内7名干部员工均为共产党员,全部具有硕士学位,平均年龄33岁。北京审计处...
积极践行数字化审计奋力谱写管网审计新篇章
张媛,在国家石油天然气管网集团有限公司综合监督部从事数字化审计工作,作为国家管网集团审计数字化建设和大数据审计工作的“设计者”和“开拓者”,短短3年时间,为推动管网审计工作从信息化向数字化、智能化跨越,探索出一条独具特色的数字化审计转型之路...
发挥专业优势 认真履职尽责 以高质量审计成果促进单位提升治理能力
天津医科大学审计处正科级干部洪相铁,中共党员,高级会计师,具有深厚的理论知识和丰富的实践经验。他投身高校财务、审计工作18年,始终认真履职尽责,主动担当作为,发挥专业优势,以高质量的审计成果为促进单位提升治理能力做出了突出贡献。2021年6...

兼收并蓄

国家审计助力金融高质量发展:作用机制与路径探索
[摘要]在全球经济一体化大背景下,国家审计监督在维护金融安全、保障金融高质量发展方面发挥着积极作用。本文根据中央金融工作会议精神,在政策解读、规范分析和文献研究的基础上,基于国家审计推动金融高质量发展的现实性背景及要求,尝试对国家审计监督助...
我国国有商业银行内部审计政治属性探微
[摘要]强调和坚持党的领导是我国国有商业银行内部审计的鲜明特征,这就要求审计人员在审计实践中将政治性、人民性和专业性高度统一起来,以维护银行资产安全为抓手,督促被审计机构忠实完成党交办的任务,并运用专业能力分析商业银行经营行为。为此,内审机...
学纪于心 久久为功
古人讲:“人谁无过,过而能改,善莫大焉。”改过的关键在于学习,以知促行,知行合一。学习《中国共产党纪律处分条例》(以下简称《条例》),透过条分缕析的文字,我们能够看到更加精准的思想坐标,明确更加清晰的行为底线。无疑,这为所有党员增强党性修养...
相关杂志
  • 中国商论

    中国商论

    2025年12期
    ¥17.49
  • 中外建筑

    中外建筑

    2025年05期
    ¥9.90
  • 河南科技

    河南科技

    2025年12期
    ¥6.00
  • 海洋开发与管理

    海洋开发与管理

    2024年12期
    ¥21.69
  • 计算机应用文摘

    计算机应用文摘

    2025年13期
    ¥9.00
  • 社会科学研究

    社会科学研究

    2025年04期
    ¥9.00
  • 现代信息科技

    现代信息科技

    2025年10期
    ¥18.00
  • 湖南大学学报(社会科学版)

    湖南大学学报(社会科学版)

    2025年03期
    ¥12.00
  • 计算技术与自动化

    计算技术与自动化

    2025年02期
    ¥10.89
  • 中国调味品

    中国调味品

    2025年06期
    ¥0.00
  • 民主与科学

    民主与科学

    2025年02期
    ¥3.39
  • 中国水运

    中国水运

    2025年06期
    ¥9.00
订阅全年后,您可享受以下权益
①该本杂志即日起至未来1年内所有更新电子版杂志的使用权限;
②赠送该杂志的部分往期的杂志的使用权限,有效期1年。

全年订购价格: ¥141.48

订阅全年
--%>

登录龙源期刊网

温馨提示:

1.点击网站右上角的“充值”按钮可以为您的账号充值

2.充值金额可以选择30,50,100或500元

3.充值成功后即可购买网站上的任意杂志或文章

还没有龙源账户? 立即注册

购买杂志

中国内部审计

杂志价格:¥11.79元

  • 微信扫码支付
  • 当前余额:100.00

购买杂志

中国内部审计

杂志价格:¥11.79元

  • 微信扫码支付
  • 当前余额:¥100.00

    去充值
monitor