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随着国企改革的深入,内部管理的规范化、精细化已成为必然趋势。其中,内部审计与风险管理作为企业内部控制体系的关键组成部分,对于保障国企资产安全、促进经营合规、提升运营效率具有不可替代的作用。同时,两者的有效协同更能显著提升国企的风险防控能力和综合治理水平。因此,本文主要研究了国企内部审计与风险管理的协同作用,系统分析二者之间的内在联系、协同机制及其对提升国企治理水平、强化内部控制方面的积极作用,并探讨内部审计与风险管理协同作用的具体实现路径。(剩余4726字)
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国企内部审计与风险管理协同作用研究
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