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本文针对金融企业在信息披露、内部控制、数据质量和运营合规性方面存在的问题,从审计视角提出了相应的应对策略,包括加强提升信息披露透明度的制度建设、确保运营的合规性和外部审计的独立性;完善内部控制制度建设,开展风险评估、内部审计以及员工培训工作;构建完善的数据质量管理制度、确保数据存储的安全性;建立合规性管理体系,完善合规性政策与流程、内部合规性监督以及员工培训与沟通机制。(剩余4753字)
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审计视角下金融企业内部风险控制分析
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