审计与理财

审计与理财

2023年07期
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本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服...     展开

类型

月刊

类别

职场理财
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目录

卷首语

以学促干 推进研究型审计机关建设走深走实
自江西省审计厅开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动以来,审计机关干部结合习近平总书记视察江西重要讲话精神以及习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,把理论学习转化为审计机关干部创业干事的路标,推进研究型审计...

审计局长访谈录

莽莽井冈星火燎原 审计神兵鼓角相闻
“同志哥,请喝一杯茶呀!”作于上世纪五十年代的《请茶歌》吟诵出红色革命年代根据地战斗的如火历史,也唱出了青原莽莽的“红色摇篮”井冈山翠竹与茶林掩映下的壮阔风姿。吉安市古称吉州、庐陵,宋代以来涌现出欧阳修、文天祥、杨万里等一批中华文化盛景中的...

特稿

阮啸仙审计思想初探及其启示(上)
【摘要】2023年是人民审计事业奠基人阮啸仙诞辰125周年。作为中华苏维埃共和国中央审计委员会首任主任,阮啸仙率领审计人员,在充分调查研究的基础上,亲自撰写或及时审签了8个审计报告、1个更正说明及1篇署名文章,提出了许多富有见地的审计思想。...

经验交流

加强党的领导做好新时代的审计工作
党的十八大以来,全国各级审计机关共审计65万多个单位,促进增收节支和挽回损失2.5万亿元,为促进党中央令行禁止、维护国家经济安全、推进廉政建设等作出了重要贡献。我国国家审计机关认真贯彻落实党中央决策部署,依法履职尽责,扎实勤勉工作,在推动党...
立足主责主业 做好国有企业审计监督
一、背景 国有企业是国民经济的主导力量,是社会主义经济的重要支柱,是维护和巩固社会主义公有制性质、引领国家经济发展的主导力量。国有企业地位重要、作用关键、不可替代,在我国经济社会发展中发挥着举足轻重的作用。2017年下半年开始,经宜春市委、...
以三个聚焦为抓手 深入推进审计事业高质量发展
党的二十大报告中强调:“健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系,完善权力监督制约机制,以党内监督为主导,促进各类监督贯通协调,让权力在阳光下运行。”这为审计工作指明了前进方向。新时代新征程,瑞金市审计局以党的二十大精神为指导,坚持围绕...

审计案例

一笔20 亿元银行信托贷款的“身世”
2018年3月30日昆岳银行与G信托有限责任公司签订单一资金信托合同,委托G信托有限责任公司向借款人西原房地产开发有限公司发放贷款20亿元,期限2年,约定贷款资金用于某棚户区改造项目。该笔信托贷款业务由昆岳银行前峰分行发起,报昆岳银行总行审...

审计实务

政府审计视角下地方国有粮食购销企业存在的问题及对策分析
【摘要】近年来,国有粮食企业通过抢抓“粮安工程”建设机遇,同步推进经营创新、粮库维修改造、智慧赣粮、绿色储粮四项工程建设,步入稳健发展的快车道。但是由于政企不分、机制不活、冗员过多、效益不高等问题依然是制约地方国有粮食购销企业健康发展的重要...
大数据背景下国有企业内部审计技术方法创新探究
【摘要】信息技术飞速发展改变了内审环境,传统审计技术方法面临着巨大挑战。加强审计技术方法创新,提高审计实效,被摆到了重要地位。本文在国内对大数据审计研究的基础上,阐述了运用大数据审计方法的必要性,并从运用途径、系统安全管理、大数据审计人才队...
打造巡察监督与审计监督协同贯通的“鹰潭经验”
【摘要】纪检监察监督与审计监督都是为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,在保障重大决策部署、经济健康发展与反腐倡廉等方面发挥着重要作用。党的十八大以来,各类监督体系协同贯通即成为各地探索监督新格局的发力点。本文从当代巡察监督和审计监...
政策跟踪审计的发展回顾与未来展望
【摘要】本文基于 年审计署公布的分季度审计结果公告,分阶段对政策跟踪审计在我国的发展历程进行了回顾,分析总结了政策跟踪审计的现状表征,并结合二十大的时代背景对政策跟踪审计的未来发展进行展望。 【关键词】政策跟踪审计;发展回顾;未来展望 改革...
碳市场背景下电力企业内部审计研究
【摘要】随着碳市场的不断发展和完善,电力企业面临越来越严峻的减排压力和管理挑战。在这种情况下,电力企业内部审计的开展显得尤为重要。本文从内部审计的角度出发,探讨了碳市场背景下电力企业内部审计的研究问题,并提出了一系列对策建议,如加强专业人才...
浅析高校党委审计委员会的构建与有效运行
【摘要】本文从高校党委审计委员会成立的背景及意义出发,在对其人员组成、工作职责、议事规则进行分析的基础上,提出为了更好的保证高校党委审计委员会的有效运行,可以采取的四个方面对策,以期能够为高校内部审计管理体制的改革提供新的思路。 【关键词】...
新常态下如何做好领导干部经济责任审计工作
【摘要】经济责任审计是一项重要的审计工作,具有很多自身固有特性。与一般的审计工作不同,经济责任审计具有更为特殊的对象和更加复杂的审计环境。在当前经济新常态下,对于领导干部经济责任审计工作也提出了更高的要求。审计机构需要对当前取得的成果进一步...

理财广场

烟草工业企业预算考核与评价中的问题与对策
【摘要】烟草工业企业是国家税收的重要来源之一,预算管理的好坏直接影响企业的竞争能力和纳税水平,因此烟草工业企业的预算考核显得尤为重要。在实践中,烟草企业的预算考核与评价仍存在着一些问题。本文将从烟草行业预算管理的实际情况出发,结合相关调研和...
论制造业企业全面预算管理的常见问题及对策
【摘要】本文从制造业企业实施全面预算管理的必要性出发,分析了制造业企业全面预算管理的常见问题,并提出了制造业企业加强全面预算管理的对策,主要是为提高制造业应用全面预算管理的水平,实现优化资源配置、降本增效的管理目标,促进我国制造业企业能得到...
我国地铁行业财务可持续发展路径研究
【摘要】当前,我国城市地铁发展迅速,已有个城市开通地铁线路,地铁在充分缓解城市交通拥堵、拉动城市品级提升等方面功不可没,但是地铁建设成本高、运营维护支出大,且票价低廉,并叠加多数地方政府财政实力有限,政府对地铁重建设、轻运营,地铁行业可持续...

财审论坛

供应链视角下营运资金管理优化研究
【摘要】本文从供应链的角度入手,对在采购、生产和销售环节的营运资金管理现状进行了剖析,并对各个环节营运资金管理中所出现的问题和原因进行了归纳,并对其进行了针对性的优化,以期可以提高营运资金管理的效率,推动企业长期稳步发展。 【关键词】供应链...
江西政策性农业保险现状及高质量发展对策
【摘要】江西作为我国的农业大省,同时也是经常受洪涝、干旱等自然灾害影响比较严重的地区,农业保险在农业生产活动中,能够持续稳定农民生产、增强农业抗风险能力,并在乡村振兴背景下有效推动城镇化新进程和农业建设新发展。目前,政策性农业保险经营模式尚...
基于内部控制的高校财务预决算工作分析研究
【摘要】本文从内部控制的视角出发,探讨高校预决算过程存在的问题,将内部控制相关理念融入到高校预决算管理中,使得高校财务预决算数据更加真实可靠,从根本上提升预决算工作的科学性及可靠性,进而充分发挥高校预决算在高校财务管理中的重要作用。 【关键...
企业财会管理信息化建设有效路径探究
【摘要】本文从新形势下企业财会管理信息化建设的现实意义出发,总结归纳了建设过程中存在的主要问题,并针对性地提出了问题的解决策略,旨在加速企业财会管理的信息化转型升级,焕发新活力、凝聚新动力,实现财会管理体系模式的转型升级。 【关键词】财会管...
福彩中心实行财务集中管理全面内控信息化建设策略
根据中央编办批复《江西省深化事业单位改革试点实施方案》的要求,2021年江西省各设区市市级事业单位改革中,江西省福彩销售机构中有6个市彩票中心被保留,5个市彩票中心被撤销合并。为解决5个市彩票中心撤销合并后面临的财务管理问题,经省财政厅、省...
基于业财融合的财务管理流程优化探析
【摘要】本文从业财融合的基本理论出发,提出了几点业财融合下优化财务管理流程的措施,目的在于充分发挥出业财融合的重要性作用,实现企业财务精细化管理。 【关键词】业财融合;财务管理流程;优化;措施 引言 现阶段我国一些中小企业还采用传统的经营管...
内控制度在高校财务管理中的具体应用探究
【摘要】随着我国经济的快速增长,内部控制在各行各业发展中的作用越来越明显。但大多数高校内部控制制度未能有效运行,有的甚至形同虚设,阻碍了高校的良好发展。另外,内部控制还可以进一步强化权力制约,提升财务管理水平,预防关键领域腐败。因此加强内部...

财审博览

赣审动态等18则
赣审动态 近日,南昌市审计局举办“双周大讲堂”,局党组成员、副局长彭艳云主持,全体干部职工参加学习。会上,局综合和内审指导科科长王光明以“研究型审计贯穿审计项目实施全过程探析”为题,介绍研究型审计工作的发展,强调以审计研究服务审计实践,双向...

文苑

弦歌不辍 薪火相传
“古之学者必有师。师者,所以传道授业解惑也”。为深入贯彻落实审计署关于加强研究型审计的相关要求和宜春市审计局全面提升干部综合素质“强素质”年活动安排部署,正月初十,宜春市审计局举办了仪式感满满的审计实务导师制拜师结对仪式,共13对“师徒”结...
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