审计与理财

审计与理财

2024年12期
  • 收藏
收藏成功
微博 空间 微信
本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服...     展开

类型

月刊

类别

职场理财
定价
促销信息
全年订阅更优惠!
¥8.00 ¥4.89
目录

卷首语

与往事干杯 且看来年风景无限
一年又一年,我亲爱的读者朋友,这一年你过的好吗?置身大江南北,横亘祖国东西,如果说是什么把我们凝聚在一起,也许是对经济监督事业的理想献身,也许是对审计实务的切磋探讨,也许是对财经实践的热切关注。无论你是初入职场的“审计新人”,还是宝刀未老的...

审计局长访谈录

承红色审计精神 谱安源审计新篇
安源是秋收起义的主要爆发地,历史上被誉为“东方的莫斯科”。身为中国工人革命运动的摇篮,共和国国歌中唱到的“起来,不愿做奴隶的人们”便是从安源燃起了工人运动的点点星火。作为江西一颗灿烂的红色明珠,安源在中国共产党创立之初就开展了审计监督尝试,...

审计案例

一场围绕违章搭建“合法化”的“猫鼠游戏”
在城市发展的进程中,拆迁工作往往伴随着各种利益的纠葛与挑战。2019年,J省审计厅在对F市本级和中心城区保障性安居工程资金投入和使用绩效审计中发现,F市L区房管局王某等7人违规办理公房过户,致使拆迁办副主任陈某获取拆迁补偿款54.37万元的...

经验交流

纵深推进“六个一”让绿色审计迈上新台阶
绿色审计是“绿水青山就是金山银山”理念在审计实践中的重要体现,是助力我国社会解决环境问题,进行生态化转型的重要方式,它包括以领导干部自然资源资产离任审计、生态环境保护审计为基础,绿色专题审计为补充的多种审计形式。2017年9月19日,中共中...
出实招下重拳 做实审计整改下半篇文章
习近平总书记高度重视审计整改工作,反复强调发现问题的目的是解决问题,审计整改要“动真格”。二十届中央审计委员会第一次会议上习近平总书记又再次强调,审计整改总体格局已经初步成型,审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要,必须...

审计实务

新时代国有企业开展内部审计面临的挑战及应对策略研究
国有企业作为国民经济的重要组成部分,在推动国家经济发展、保障社会稳定方面发挥着不可替代的作用。为了保证国有资产的安全、提高经营效率和管理质量,做强做大左右国有资本成为实现中国式现代化的必然要求。其中,内部审计作为企业治理结构中的关键环节之一...
建设项目拆迁补偿资金审计方法初探
建设项目征收房屋与拆迁补偿通常包括被征收房屋价值的补偿,因征收房屋造成的搬迁、临时安置的费用,因征收房屋造成的停产停业的补偿,地方政府对被征收人给予的补助和奖励。征地拆迁一方面要保证各项重点工程顺利进行,另一方面又要依法保护被征收拆迁户的合...
会计与审计协同在政府项目绩效评估中的应用研究
【摘要】本文旨在深入分析会计与审计协同在政府项目绩效评估中的应用机制,探索其提升评估效率和效果的可能性,以期为相关实践提供理论支持和操作指导。 【关键词】政府项目;绩效评估;会计与审计协同 在当前社会,政府项目绩效评估已经成为确保公共资金高...
出版传媒企业内部审计的现状及优化路径
【摘要】随着全球市场环境日益复杂和法规制度的不断收紧,内部审计在出版传媒行业中的战略地位愈发凸显。基于此,本文分析内部审计对出版传媒企业的重要性,详尽阐述当前内部审计实践中存在的核心问题与挑战,并据此提出一系列全面而具体的优化策略,旨在助力...
公立医院采购及收费环节审计风险与应对策略
【摘要】公立医院采购及收费环节管理是医院经济运行活动中的重要环节,这两个环节涉及大量资金流动,审计风险集中,直接影响医院的运营效率和运营质量。本文分析了公立医院采购与收费环节的主要审计风险,针对这些风险提出了建立健全采购内控管理机制,严格执...
新时代行政事业单位经济责任审计的挑战与改革策略
【摘要】本文以新时代党的治理理念为背景,探讨了行政事业单位经济责任审计的现状和面临的挑战,特别是审计独立性的不足和审计模式的滞后问题。通过分析审计的现行模式,并结合案例研究,本文提出了一系列改革措施,包括优化审计环境,完善评价指标体系以及转...
构建重大投资项目的全过程审计预警监督体系浅析
【摘要】针对总体规模大、项目数量多、节点要求紧的重大配电网工程项目,南昌公司改变传统的局域性、事后性、线下性监督管理模式,创新“1135”工程项目审计预警监控管理模式,构建对工程项目的全过程合规性监督体系。通过该预警监督的运作,将国网公司合...

理财广场

企业内部审计外包的风险与防范策略探讨
【摘要】随着企业规模的扩大和业务的复杂化,内部审计外包逐渐成为一种普遍的管理模式。尽管外包可以提高审计效率、降低成本,但也带来了诸多风险,如信息泄露、审计质量不稳定和缺乏对业务的深入理解等。本文探讨了企业在进行内部审计外包时面临的主要风险,...
新形势下国有企业应收账款往来款项管理优化探析
【摘要】本文将围绕国有企业应收账款往来款项管理优化这一主题,探讨管理优化的原则、路径和策略,以期为国有企业在新形势下的财务管理实践提供参考和指导。 【关键词】国有企业;应收账款;往来款项 一、引言 在国有企业的日常经营管理中,应收账款往来款...
房地产会计核算中的主要问题及应对策略
【摘要】会计核算工作不仅有助于实现内部会计资源的科学配置,对企业决策、企业的经营管理决策提供重要的指导作用,还有助于提高会计决策工作的科学性,为企业各项业务活动的实施创建良好的条件。然而在会计核算中难免会由于内外因素的影响而产生一定的问题,...
高校内部审计数字化转型面临的现实困境与对策
【摘要】本文基于数字化转型的时代背景,从提升审计效率和效能出发,探讨高校内部审计数字化转型的必然性,客观分析了高校内部审计数字化转型所遇到的现实困境,要摆脱转型的困境和克服转型难题,需从顶层设计入手并结合设施建设、人才培养夯实内部审计数字化...
浅谈国有企业内审工作如何转型促发展
【摘要】在现代企业制度下,内部审计是监督企业经营管理的重要手段,2018年施行的《审计署关于内部审计工作的规定》,审计署令进一步明确了内部审计的职责,为企业内部审计工作指明了方向。在国有企业深化改革的背景下,内部审计工作需要从传统的事后监督...

财审论坛

农商行支持经济向好的策略研究
【摘要】农商行应致力于开发能够精准满足农村地区多元化金融需求的产品与服务,通过实施客户经理网格化管理和建立多级联动工作机制,确保服务覆盖广泛且高效。同时,为科技型企业量身定制金融创新方案,充分利用数字技术优化服务流程,提升服务效率。此外,积...
绿色经济理念下建筑经济的成本管理研究
【摘要】建筑业在发展过程中,降低生产成本、减少资源浪费、实现绿色发展是企业实现可持续发展的重要举措。因此,绿色经济理念与建筑经济相融是时代发展的必然趋势,也是建筑业经济可持续发展的关键。在建筑行业中,使用正确的方法与措施,才能有效降低企业经...
会计电算化在行政事业单位应用方向研究
【摘要】随着信息技术的飞速发展,会计电算化在行政事业单位中的应用日益广泛。本文基于对会计电算化在行政事业单位中的应用现状进行分析,探讨了其存在的问题并提出了相应的解决对策。同时,对会计电算化在行政事业单位中的未来应用方向进行了研究,为行政事...
新形势下农商银行大监督机制浅析
【摘要】本文立足于内部控制三道防线职能,积极构建农商银行风险导向模式下的内部大监督机制,推动三道防线的贯通协同,深化业审融合、纪审联动,并从组织安排、共享机制、基础保障等方面搭建内部大监督机制框架,集成监督合力,实现监督效能最大化。 【关键...
新医改背景下基于DRGs医保付费国家试点医院实践的医院物价管理探讨
我国的医院绝大部分属公立医院,具有鲜明的社会主义公益性质。党中央持续推动健康中国的发展目标,给予医院更加明确和艰巨的任务。随着市场经济体制改革的深入,医院同时面临激烈的市场竞争。物价管理是医院财务管理的重要内容之一,与收入核算、成本控制及项...
医院数据资产潜力与高质量发展路径研究
【摘要】本文分析了医院数据资源的类型与特点,探讨了数据管理中的主要问题,如准确性和完整性不足。针对这些问题,提出了通过技术提升、管理模式创新和数据资源有效利用的策略,旨在推动医院高质量发展,为提高运营效率和服务质量提供理论支持与实践指导。 ...
医保审计对提升医疗服务质量的作用机制分析
【摘要】本文从医保审计的作用机理入手,探讨其如何通过资金效率、内部管理、透明度等方面促进医疗质量的提升,并通过虚拟案例分析了医保审计在实际操作中的效果,提出了完善医保审计机制的建议,以推动医疗服务质量的持续改进。 【关键词】医保审计;服务质...
业财融合背景下医院财务管理的转型对策研究
【摘要】在我国医疗体制改革的大背景下,医院必须要结合自身发展实际情况,进行财务管理模式的转型,不断加强自身财务管理的科学性、规范性和有效性,推动医院的持续稳定发展。基于此,本文以S医院为例,主要分析了业财融合背景下医院财务管理转型的重要意义...
精细化运营模式下内部审计为公立医院理财增值的策略探讨
【摘要】随着医疗卫生体制改革的深入,医疗服务领域逐渐市场化和竞争化。公立医院作为医疗服务体系的核心,面临着如何在保持公益性和非营利性的前提下实现价值最大化的挑战。增值型内部审计通过拓展审计范围、提高审计效用,为公立医院创造价值提供了有力支持...
风险导向下公立医院政府采购风险评估体系构建
【摘要】本文以G省某三甲医院为例,将《行政事业单位内部控制规范(试行)》《行政事业单位内部控制基础性评价》及《公立医院内部控制管理办法》与风险导向理论相结合,构建了公立医院政府采购风险评估体系,包括目标设定、风险识别、风险分析、风险应对四大...
精细化管理在医院财务管理中的应用实践
【摘要】精细化管理作为一种先进的管理理念,强调对资源的精确配置与高效利用,对提升医院财务管理水平具有重要意义。本文旨在探讨精细化管理在医院财务管理中的应用实践,文章首先对精细化管理的概念进行了详细阐述,接着分析了精细化管理在医院财务管理中的...

财审博览

赣审动态
为切实做好市人大常委会对预算执行审计有关单位的满意度测评工作,一体推进审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”,近日,南昌市审计局党组书记、局长胡崇敬主持召开整改调度会,对2023年度部门预算执行审计中部分单位整改工作滞后的情况进行研...

文苑

千磨万击还坚劲 任尔东西南北风
“累点苦点怕什么,就是要干好审计。臭点硬点没关系,就是要真审真查。挨点训不算事,就是要谋审计未来”,这是李敏杰刚调入审计机关时立下的誓言。自1993年李敏杰同志调入安远县审计局担任县审计局副局长一职起,他在审计战线一干就是15年。十五载春秋...
相关杂志
  • 审计与理财

    审计与理财

    2024年12期
    ¥4.89
  • 职工法律天地

    职工法律天地

    2024年12期
    ¥4.59
  • 人力资源

    人力资源

    2024年11期
    ¥18.00
  • 国际公关

    国际公关

    2024年22期
    ¥12.00
  • 投资北京

    投资北京

    2025年01期
    ¥15.00
  • 收藏与投资

    收藏与投资

    2024年11期
    ¥5.90
  • 河北职业教育

    河北职业教育

    2024年04期
    ¥9.00
订阅全年后,您可享受以下权益
①该本杂志即日起至未来1年内所有更新电子版杂志的使用权限;
②赠送该杂志的部分往期的杂志的使用权限,有效期1年。

全年订购价格: ¥58.68

订阅全年
--%>

登录龙源期刊网

温馨提示:

1.点击网站右上角的“充值”按钮可以为您的账号充值

2.充值金额可以选择30,50,100或500元

3.充值成功后即可购买网站上的任意杂志或文章

还没有龙源账户? 立即注册

购买杂志

审计与理财

杂志价格:¥4.89元

  • 微信扫码支付
  • 当前余额:100.00

购买杂志

审计与理财

杂志价格:¥4.89元

  • 微信扫码支付
  • 当前余额:¥100.00

    去充值
monitor