中国内部审计

中国内部审计

2025年02期
  • 收藏
收藏成功
微博 空间 微信
《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
定价
促销信息
全年订阅更优惠!
¥19.50 ¥11.79
目录

卷首

深刻理解科学规范之内涵全力推进内部审计高质量发展
刚刚结束的全国审计工作会议提出“科学规范开展审计工作,全力保障党中央、国务院宏观调控决策部署落实见效”。这是国家审计全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的战略选择,也是对我国审计事业未来发展的总体部署。内部审计是我国审计事业的组成部...

特别策划

坚持守正创新 聚焦主责主业 以高质量内部审计护航经济社会高质量发展
2025年全国审计工作会议1月10日在京召开。习近平总书记在会前对审计工作作出重要指示,为新时代审计工作指明了前进方向,提供了根本遵循。为推动内部审计领域深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和全国审计工作会议精神,坚持守正创新,聚焦主责主业,以...
深入学习贯彻全国审计工作会议精神推动重庆内部审计工作再上新台阶
加强对内部审计工作的指导监督,是法律赋予审计机关的使命。重庆审计机关将深入学习贯彻全国审计工作会议精神,认真履职尽责、探索创新方法,推动全市内部审计紧扣做实“两大定位”、发挥“三个作用”、打造“六个区”积极彰显作为,为奋力谱写中国式现代化重...
在审计事业高质量发展中彰显内部审计职业自律组织的独特价值
在“十四五”规划的收官之年,将全面深化改革推向纵深的关键之年,全国审计工作会议的召开意义重大、成果丰硕。习近平总书记对审计工作作出重要指示,强调“以高质量审计监督护航经济社会高质量发展”,为新时代审计事业高质量发展指明了前进方向。内部审计作...
聚焦军工央企强军主责以高质量审计助力中国电科高质量发展
中国电科第一时间组织学习全国审计工作会议精神,进一步深入认真学习领会习近平总书记“聚焦主责主业、深化改革创新、加强自身建设……以高质量审计监督护航经济社会高质量发展”的重要指示,大家一致认为,习近平总书记的指示充分体现了党中央对审计工作的坚...
以战略穿透和数字驱动推动中国电信内部审计实践创新
近期,习近平总书记对审计工作作出重要指示,为做好新时代审计工作指明了前进方向,提供了根本遵循。中国电信始终准确把握新时代审计工作的新定位、新任务、新要求,在加快建设世界一流企业的征途中,不断推进内部审计突破传统监督职能,以“战略穿透力、数字...
深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要指示精神 以高质量审计监督护航国有企业高质量发展
国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,是党执政兴国的重要支柱和依靠力量。在国有企业高质量发展过程中,内部审计发挥着重要的保驾护航作用。要按照习近平总书记对审计工作的重要指示要求,不断提高审计监督质效,以高质量的审计成效服务企业...
以高质量审计监督护航南水北调事业高质量发展
2025年1月10日,全国审计工作会议在北京召开,习近平总书记在会前对审计工作作出重要指示。中国南水北调集团(以下简称集团公司)是关系国家水资源安全和国民经济命脉的大型国有重点骨干企业,目前正锚定“调水供水行业龙头企业、国家水网建设领军企业...
深化审计管理体制机制改革 助力夯实集团高质量发展根基
华润(集团)有限公司深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示精神,坚决落实全国审计工作会议精神,紧扣国有企业改革深化提升行动,聚焦影响审计权威效率的关键领域,运用对标中央要求、审计署工作部署、先进实践的“三个对标”工作法,制定实...
牢记使命 坚持创新加快实现审计工作转型
2025年1月,习近平总书记对审计工作作出重要指示,肯定了审计在国家治理层面发挥的显著作用,强调了审计工作在强国建设、民族复兴新征程上担负的重要使命,提出了新征程上审计工作的中心工作和主要任务,体现了党中央对实现高质量审计监督的最新战略部署...
坚守初心 坚定信心推动审计监督见真章求实效
首钢集团审计专业深入学习领会习近平总书记重要指示及全国审计工作会议精神,在集团党委和董事会的领导下,聚焦主责主业,加强自身建设,以“健全审计管控体系,提升审计工作实效,提高审计工作价值”为工作方针,以“以财务为基础、以业务为导向、以防范风险...

特别关注

中国内部审计协会2024年大事记
一、贯彻落实中央社会工作会议精神,自觉接受审计署业务指导和行业监管 ——9月,中央社会工作部办公厅、民政部办公厅印发《关于明确第一批脱钩全国性行业协会商会主要行业管理部门的通知》,明确审计署为中国内部审计协会(以下简称协会)的主要行业管理部...

观察视点

内部审计在国有企业“大监督”体系中的角色和作用
[摘要]构建“大监督”体系符合国有企业提高监督效能、促进企业高质量发展的需要。近年来,许多国有企业已经开始探索构建“大监督”体系,对各类监督贯通协同提出了更高要求。为更好发挥内部审计在企业监督中的角色和作用,增强审计监督与其他监督的协同效应...
助推新质生产力发展:公益类国企内部审计转型的角色定位与创新路径
[摘要]本文通过分析新质生产力培育的双重目标,围绕公益类国有企业科技研发阶段到成果转化阶段价值链上的关键节点,探讨了该类企业内部审计目标新定位,包括内部控制与风险管理、绩效提升与价值创造、决策支持与战略协同等,并进一步提出内部审计技术转型、...
内部审计数智化转型助推企业治理现代化的路径研究
[摘要]本文通过研究新质生产力科学内涵及发展要求,总结归纳企业实践,尝试提出内部审计数智化转型“11431”参考框架,并进一步探讨如何通过“平台支撑—构建场景—打造能力”实现内部审计全面数智化转型,以提升内部审计质效,促进企业治理现代化,助...

理论探索

“三个如”要求下海南自贸港外汇管理审计整改评估体系研究与实践验证
[摘要] 随着审计工作高质量发展进程的不断推进,审计整改在提升审计监督、加强风险防控等方面发挥着愈发重要的作用。本文以“三个如”为纲领目标构建海南自贸港外汇管理审计整改评估指标体系,运用验证性因子分析法对指标因子的有效性进行验证;同时,结合...
ChatGPT在社会审计工作中的应用研究:基于SWOT分析法
[摘要] ChatGPT作为在实际应用中已展现出巨大潜在价值的生成式人工智能,已开始改变各行各业的运营模式,注册会计师行业也不例外。本文基于ChatGPT的运行机理和功能分析,运用SWOT分析法从内部优势、内部劣势、外部机会和外部威胁四个方...
基于大语言模型的采购审计方法研究
[摘要]本文基于ChatGPT等生成式人工智能和大语言模型技术,针对采购审计中的痛点和应用场景,提出在采购整体流程中有效融入大语言模型的具体实践方法,展现大语言模型在降低审计人员对于业务信息的理解成本,促进业审融合,增强采购审计实时性和前瞻...

方法经验

内审人员职业素养“五力”模型构建
一、引言 习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力。内部审计作为单位“自我防疫”的重要机制,在风险防范和规范治理方面起到了积极作用。审计人员是新时代审...
工会经费审计管理信息系统的建设与应用
中国铁路济南局集团公司工会(以下简称“集团公司工会”)高度重视经费审计工作,工会经费审查委员会每年组织对集团工会本级以及所属57家基层工会经费管理情况进行全覆盖审计。为进一步提高审计工作质效,2022年集团公司工会专门组织科技攻关立项,研发...

典型案例

创新研究+敏捷审计护航商业银行高质量发展
J银行高度重视内部审计职能发挥,努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,在更好发挥审计监督作用上聚焦发力,探索开展对公授信业务敏捷审计,注重以研究型审计思维研查和探索问题原因,查深查透查准问题,形成高质量审计成果,构建“治防并举...
批量假证来骗贷 一查到底显原形
一、案例背景 近年来,金融机构间竞争加剧,为争夺优质客户,许多银行客户经理主动走进机关部门、企业单位上门推销线上信贷产品。在方便客户的同时,部分客户经理在上门办理线上信贷业务过程中,存在“轻”流程、“宽”条件等情况,这种行为带来了潜在风险隐...

审计一线

高校内部开展研究型审计的思考与实施路径
近年来,我国高校规模不断扩大,教育资源日益丰富,但同时也面临着管理复杂性增加、风险因素增多等问题,传统的财务审计已经难以满足高校内部管理的需要。高校开展研究型审计,不仅可以关注高校的财务状况,还能够关注其内部管理、资源配置、科研经费使用等方...

多维视野

企业内部审计独立性对内部控制的影响分析
内部控制作为现代企业管理的重要手段,在防范经营风险、规范内部治理、提升经营绩效等方面发挥着不可替代的作用。内部审计则以独立、客观的视角,通过查找内部控制缺陷,监督内部控制制度执行,促进内部控制持续改进,在优化内部控制中扮演着重要角色。内部审...
新时代审计助力权力规范运行的路径探索
党的十八大以来,党和国家不断强化审计对权力运行的监督。作为党和国家监督体系重要组成部分的审计监督,需要在规范权力运行中担当起自己应承担的责任,充分发挥自己的独特重要作用。本文从权力的内涵入手,分析审计助力权力规范运行的必要性与可行性,阐释审...

国际动态

全球视角和观点:创新与科技第一部分:内部审计在提供技术确认中应关注的两个因素
毫无疑问,科技已然成为变革和创新的主要驱动力。无论是影响广泛的数字变革还是人工智能的兴起与发展,新兴技术正在以前所未有的速度发展,并不断带来新的机遇和风险。为了帮助内部审计人员深入了解新兴技术带来的影响,国际内部审计师协会(IIA)与威科集...

锦言文苑

寄意祖国河山 唱响审计赞歌
在祖国的壮丽河山, 在企业的深邃殿堂, 审计,你静静守望, 如夜空中最亮的星, 点缀国家发展的每一处关口,无怨无悔。 照亮企业管理的每一个角落,无垠无疆。 你,是风险的侦察兵, 你,是问题的揭露者, 遨游于数据的海洋,寻找隐藏的危机, 用锐...
相关杂志
  • 中国商论

    中国商论

    2025年07期
    ¥17.49
  • 中外建筑

    中外建筑

    2025年03期
    ¥9.90
  • 河南科技

    河南科技

    2025年06期
    ¥6.00
  • 海洋开发与管理

    海洋开发与管理

    2024年12期
    ¥21.69
  • 计算机应用文摘

    计算机应用文摘

    2025年08期
    ¥9.00
  • 社会科学研究

    社会科学研究

    2025年02期
    ¥9.00
  • 现代信息科技

    现代信息科技

    2025年06期
    ¥18.00
  • 湖南大学学报(社会科学版)

    湖南大学学报(社会科学版)

    2025年02期
    ¥12.00
  • 民主与科学

    民主与科学

    2025年01期
    ¥3.39
  • 计算技术与自动化

    计算技术与自动化

    2025年01期
    ¥10.89
  • 中国调味品

    中国调味品

    2025年03期
    ¥0.00
  • 中国民族民间医药·下半月

    中国民族民间医药·下半月

    2025年03期
    ¥9.69
订阅全年后,您可享受以下权益
①该本杂志即日起至未来1年内所有更新电子版杂志的使用权限;
②赠送该杂志的部分往期的杂志的使用权限,有效期1年。

全年订购价格: ¥141.48

订阅全年
--%>

登录龙源期刊网

温馨提示:

1.点击网站右上角的“充值”按钮可以为您的账号充值

2.充值金额可以选择30,50,100或500元

3.充值成功后即可购买网站上的任意杂志或文章

还没有龙源账户? 立即注册

购买杂志

中国内部审计

杂志价格:¥11.79元

  • 微信扫码支付
  • 当前余额:100.00

购买杂志

中国内部审计

杂志价格:¥11.79元

  • 微信扫码支付
  • 当前余额:¥100.00

    去充值
monitor