中国内部审计

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2024年08期
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《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
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目录

卷首

实践发展呼唤出台更高层级内部审计法规制度
审计必须依法。内部审计与法规制度,彼此依存,相互促进。依据法规制度,开展内部审计;实践 发展,呼唤出台更高层级内部审计法规制度。 先从源头说起。新中国成立后很长一段时间,包括内部审计在内,我国没有实行审计制度,没有设立审计机构,没有开展审计...

研究

在党的二十届三中全会精神指引下努力开创内部审计法治化建设新局面
编者按:1994年8月31日,第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过《中华人民共和国审计法》,至今,新中国审计法已走过30年。在新中国审计法制不断发展的这30年历程中,作为我国审计法规制度体系的重要组成部分,内部审计法制也逐步建立发...
以法治为引领推动新时代审计工作高质量发展
2024年,是审计法颁布30周年。新修订的审计法明确规定要坚持中国共产党对审计工作的领导。河 南省审计机关深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神,坚持以习近平法治思想为指导,贯彻落实党中央全面依法治国各项决策部署,不断总结中国特色...
在法治轨道上推进审计工作现代化
[摘要]审计工作现代化是社会现代化整体系统的重要层面,是国家治理现代化总体发展进程在审计领域的具体表现,既具有世界审计工作现代化一般特征又具有鲜明的中国特色。审计法治化是审计工作现代化的重要价值目标,也是审计工作现代化的重要依托和保障。在法...
中国内部审计协会第八届理事会工作发展规划
编者按:在今年6月20日召开的中国内部审计协会第八届常务理事会第一次会议上,协会新一届领导班子审议通过了第八届理事会工作发展规划,对协会未来发展进行了系统谋划。规划明确了协会第八届理事会工作指导思想、发展目标、重点任务,以及具体如何组织实施...
人民银行内部审计数据采集风险探侦模型构建研究
[摘要]随着人民银行业务领域信息水平的不断提高,人民银行内部审计高质量发展面临诸多挑战。本文通过全面梳理人民银行现有业务系统和台账报表类数据,探讨了人民银行内部审计数据采集范围以及异常检测算法在风险探侦审计模型中的运用;并结合2022年开展...
浅议内部审计质效的影响因素及提升路径
[摘要]作为完善组织内部治理必不可少的环节之一,内部审计在加强内部控制、提供战略建议、促进组织高质量发展等方面发挥着不可替代的作用。本文阐述了新时代提升内部审计质效的重要性,并对当前影响内部审计质效的主要因素进行了分析,进一步提出针对性的对...

实务

基于大模型的生成式人工智能在审计实践中的应用研究
[摘要]现阶段,基于大模型的生成式人工智能服务在各个行业的应用越来越广泛。本文基于百度的文心大模型,探索生成式人工智能服务在审计工作中的应用,并总结大模型和生成式人工智能在审计领域应用的风险,提出如何规避风险的建议,最后对构建审计行业大模型...
基于SECI模型的审计知识数字化管理平台探索与实践
[摘要]审计知识管理平台是一个集成收集、存储、管理、共享和应用与内部审计作业相关知识的多功能系统,可以帮助审计人员多维度快速了解审计项目要点,支持实现标准化检查程序,提升审计质效、降低审计风险。本文结合SECI模型理论,探讨数字化时代商业银...
审计垂直管理下如何以风险为导向编制审计计划
[摘要]为了更好地帮助企业应对复杂多变的商业环境和各种潜在风险,内部审计部门以风险为导向编制年度审计计划显得尤为重要。本文基于GD集团审计垂直管理背景,从审计垂直管理及风险导向审计的概念与内容入手,系统介绍了GD集团以风险为导向编制2024...
“巡审结合”监督机制探析
[摘要]本文以实践案例为基础,从“巡审结合”监督机制的建立动因、实施过程、实践效果、存在的问题和优化建议等方面探索出“巡审结合”监督模式的良好实践,提出“巡审结合”要在提升人员素质、强化信息共享、拓展合作方式、探索风险管理联袂机制等方面下功...
做好专项审计调查 促进科研经费管理
[摘要]本文以B公司科研费用管理专项审计调查为例,通过分析行业宏观背景、企业自身微观环境,拓展审计调查方法,提出合理化建议,在实现审计调查基本目标的基础上,进一步推动科研活动向管理领域延伸,促进部门参与研发项目,创建审计信息化管理系统等科研...

风采纪实

脚踏实地 仰望星空 为乡村振兴贡献力量
业农村部财会服务中心审计业务二处主要承 担农业农村部内部审计工作领导小组交办的内部审计业务工作。近年来,审计二处始终坚持党对审计工作的集中统一领导,全面贯彻落实审计全覆盖的有关要求,不断调整审计思路、创新审计理念,将内部审计工作方向逐渐由“...
以高质量审计服务企业高质量发展
中国建筑一局(集团)有限公司(简称中建一局) 作为中国建筑集团有限公司的核心子企业,始终锚定集团战略目标,踔厉奋发、勇毅前行。审计部积极推动内部审计体制机制改革,以“高质量审计服务企业高质量发展”为工作基调,在促进内部审计体系健全有效、重点...
对审计从知之、好之到乐之
胡正人,现任山西省国有资本运营有限公司(以 下简称“山西国资运营公司”)风控审计部部长。自2020年起,胡正人推动创建了公司集中统一的内部审计管理体制,形成了有特色的内部审计运行机制,牵头实施了公司本部直接开展的全部13项各类审计项目,发表...
筑牢审计防线 护航集团高质量发展
作为一名基层党员干部、中原出版传媒集团巡 审办审计队伍的一员“老将”,黄朝旭八年来一直在审计一线工作岗位上恪尽职守,积极推进企业内部审计转型发展,勇做企业的“忠诚卫士”,在推动集团公司全面深化改革、完善公司治理、规范权力运行、促进反腐倡廉、...

兼收并蓄

网格管理视域下地方财政审计协同机制的路径研究
[摘要]审计是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,新时代背景下,优化审计组织方式,切实提高审计监督服务质效,有效推动审计工作高质量发展,实现审计全覆盖,是审计工作当务之急。本文从地方财政审计工作实际出发,将协同理论和网格化管理引入地...
新时代审计监督与其他监督协同配合规范权力运行研究
[摘要]作为党和国家监督体系的重要组成部分,审计已成为推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。本文探讨了审计监督与其他监督协同规范权力运行的必要性和存在的主要问题,提出了审计监督与纪检监察监督、巡视巡察监督、干部监督、司法监督和财会监督...
反洗钱合规管理中落实为基层减负政策的思考
[摘要]本文结合农行审计局西安分局实施的反洗钱合规审计项目,通过审调结合,对农行反洗钱合规管理中“为基层减负”政策落实情况进行了审计调研,归纳总结了农行在具体落实执行中取得的经验和做法,揭示了存在的不足和难点,提出了农行反洗钱合规管理为基层...
岁月匆匆 砥砺前行
时光荏苒,岁月如歌,转瞬间,我在人民银行 益阳市分行从事内部审计工作已经整整12年了。这12年是人民银行内审转型的12年,我对内审转型的认识从道听途说到初步了解再到深入其中,她对我来说不再是神秘和陌生,而是亲切和自然,以至于我现在对她已有几...
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