中国内部审计

中国内部审计

2024年07期
  • 收藏
收藏成功
微博 空间 微信
《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
定价
促销信息
全年订阅更优惠!
¥19.50 ¥11.79
目录

卷首

内部审计推动组织提升新质生产力
自2023年9月习近平总书记首次提出新质生产力概念以来,党和国家领导人多次强调加快新质生产力 的重要性,认为这是我国实现高质量发展首要任务的内在要求和重要着力点。因此,以新质生产力为突破口,推动组织高质量发展,继而助力我国经济高质量发展,必...

研究

携手新时代 奋进新征程 合力谱写中国内部审计事业发展新篇章
编者按:中国内部审计协会第八届会员代表大会第一次会议6月20日在京隆重召开。审计署党组成员、中央经济责任审计工作部际联席会议办公室主任郝书辰受邀出席并讲话;第七届理事会会长鲍国明作第七届理事会工作报告。现将郝书辰主任的讲话和鲍国明会长所作的...
中国内部审计协会第七届理事会工作报告
各位代表: 中国内部审计协会第七届理事会于2018年9月组成,至今任期已满,即将换届。现在,我代表第七届理事会向第八届会员代表大会第一次会议报告本届理事会的工作,请予审议。 一、本届理事会的主要工作 本届理事会组成以来,以习近平新时代中国特...
笃行不怠勤履职 凝心聚力谱新篇
在6月20日召开的中国内部审计协会第八届理事会第一次会议上,选举茅东萍为协会会长,董必荣、刘文磊、张居贵、沈立强(兼任秘书长)、周郎辉、李如祥、时现为副会长;同日召开的第八届监事会第一次会议上,推举邱发森为监事长。 值此换届之际,本刊编辑部...
基于随机森林模型的内审人员专业能力框架研究
[摘要]专业能力是内部审计规范、高效履职的根本保障。建立健全内审人员专业能力框架,是内审部门选人、育人、用人的重要参考。本文以文献研究为基础,通过使用工作任务分析法建立了包括专业知识、专业能力、实践经验、专业素质等四方面22项指标的专业能力...
“审计工匠”理念指导下的审计效能提升模型研究与应用
[摘要]本文树立“审计也是生产力”的观念,以审计效能提升为关注点,围绕审计效率、质量和价值创造目标,提炼出“审计工匠”理念,构建了“审计工匠”理念指导下的审计效能提升模型。该模型首先应用5M1E方法分析了审计效能的影响因素,并层层分解落实,...
数字化赋能下内部审计人员素质提升思路
[摘要]在数字化赋能下,传统内部审计工作的各个阶段均在发生深刻变革,组织需要更加重视和发挥内部审计人员的作用。本文从数字化赋能下内部审计工作面临的挑战出发,基于技术支配理论分析提升内部审计人员素质的理论逻辑,为内部审计人员如何提升素质提供思...

实务

数字化背景下财产保险公司内部审计项目实施模式的新变化
[摘要]本文基于内部审计实践工作经验,得出以下结论:在数字化背景下,财产保险公司内部审计实施阶段已从现场审计模式转向“三位一体”(审前调查、非现场审计、现场审计)审计模式,并重点阐明了这三个环节的工作内容,以及与之相适应的现阶段数字化审计模...
新机制下我国国有企业环保领域PPP存量项目审计内容与思路研究
[摘要]近年来,为改善公共服务,转变政府职能,拉动有效投资,推动生态建设,我国在污水管网及污水处理等环保领域大力推广运用PPP项目模式,国有企业尤其是中央企业更是该类项目投资、建设与运营的主力军。随着PPP模式迈入新机制时期,综合考虑环保领...
研究型审计促进内部审计工作高质量发展研究
[摘要]新时代背景下,审计工作面临新的任务和挑战,必须顺应发展要求主动求变。深入开展研究型审计是新时代创新审计思路方法的必要举措,也是提升内部审计工作质效的重要途径。本文从研究型审计的内涵出发,以R集团为例,分析了现阶段企业开展研究型审计时...
高校内部审计发展现状与问题研究
[摘要]本文通过研究高校内部审计发展现状,结合工作实际及网络调研、实地走访、电话咨询情况对高校内部审计业务存在的主要问题进行了分析,并提出有针对性的建议对策,以促进内部审计工作提质增效,更好发挥高校内部审计工作的监督效能。 [关键词]高校 ...
现阶段国有建筑施工企业内部审计提质增效路径探讨
[摘要]现阶段,国有建筑施工企业内部审计受公司治理环境、审计资源、审计方法等影响,审计助力企业提升价值取得成效参差不齐,差异较大。本文主要基于近年来国家政策变化、建筑施工企业发展状况,从组织保障、资源保障、能力建设、审计实施、整改追踪等方面...

风采纪实

提升审计质效 服务事业发展
2020年以来,人民日报社办公厅审计处(以下简称审计处)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在报社编委会领导下,紧紧围绕“深入推进全面从严治党、从严治社,推动报社事业高质量、可持续发展”的目标要求,服务报社中心工作,立足经济监督,...
增强内部审计监督效能 护航集团高质量发展
兴业证券审计部(以下简称审计部)坚持党对审计工作的全面领导,切实把习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神贯彻落实到审计工作全过程各方面,围绕集团党委对审计工作提出的新要求新任务,聚焦主责主业,积极开展研究型审计,推进审计有重点...
勇于创新突破 彰显价值创造 为企业高质量发展贡献审计力量
张志刚,现任中铁十一局集团第五工程有限公司(以下简称公司)总审计师,他立足岗位默默耕耘,始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围,推动公司内部审计工作向纵深发展,充分彰显了个人价值,创造了突出业绩。他带领团队助力公司连续获得“中国铁建审计先进单...
柔肩担重任 奋斗绽芳华
蒋晶,柳州银行股份有限公司内审部审计专员,坚守在内部审计一线11年,始终秉持“为国而审、为民而计”的职业信仰,将奋斗视为绽放个人价值的必经之路。在热爱的审计事业道路上,蒋晶始终满怀强烈的责任感、使命感和荣誉感,深入践行审计“三立”精神,坚持...

兼收并蓄

“穿透式”审计助力政府投资基金高质量发展的路径及保障措施
[摘要]政府投资基金作为一项重要的财政工具,在推动创新发展、促进社会资本合作、支持国家战略落地方面发挥着重要作用。本文通过揭示政府投资基金审计现状中存在的问题,构建了“穿透式”审计理论框架,从基金流动的四个环节出发,制定了一系列审计措施展现...
国家审计推动新质生产力发展的路径探析
[摘要] 2023年9月以来,习近平总书记多次阐释新质生产力,为进一步推动高质量发展提供了科学指引。本文首先就新质生产力这一重要论述以及相关理论研究成果进行了系统梳理,进一步对审计机关推动新质生产力发展的路径进行了探讨,以期为国家审计在推动...
审计“三如”与“忠文化”
中华传统文化博大精深、源远流长,“忠文化”是其中重要组成部分,蕴涵着丰富的哲学思维,积淀着深厚的精神价值,体现着独有的道德选择,是中华民族珍贵的精神财富。对审计人员来说,忠诚的品质尤为重要。 正本清源,察古鉴今 传统文化中对“忠”字的解读。...
相关杂志
  • 中国商论

    中国商论

    2025年12期
    ¥17.49
  • 中外建筑

    中外建筑

    2025年05期
    ¥9.90
  • 河南科技

    河南科技

    2025年12期
    ¥6.00
  • 海洋开发与管理

    海洋开发与管理

    2024年12期
    ¥21.69
  • 计算机应用文摘

    计算机应用文摘

    2025年12期
    ¥9.00
  • 社会科学研究

    社会科学研究

    2025年03期
    ¥9.00
  • 现代信息科技

    现代信息科技

    2025年10期
    ¥18.00
  • 湖南大学学报(社会科学版)

    湖南大学学报(社会科学版)

    2025年03期
    ¥12.00
  • 计算技术与自动化

    计算技术与自动化

    2025年02期
    ¥10.89
  • 中国调味品

    中国调味品

    2025年06期
    ¥0.00
  • 民主与科学

    民主与科学

    2025年02期
    ¥3.39
  • 中国信息化

    中国信息化

    2025年06期
    ¥18.00
订阅全年后,您可享受以下权益
①该本杂志即日起至未来1年内所有更新电子版杂志的使用权限;
②赠送该杂志的部分往期的杂志的使用权限,有效期1年。

全年订购价格: ¥141.48

订阅全年
--%>

登录龙源期刊网

温馨提示:

1.点击网站右上角的“充值”按钮可以为您的账号充值

2.充值金额可以选择30,50,100或500元

3.充值成功后即可购买网站上的任意杂志或文章

还没有龙源账户? 立即注册

购买杂志

中国内部审计

杂志价格:¥11.79元

  • 微信扫码支付
  • 当前余额:100.00

购买杂志

中国内部审计

杂志价格:¥11.79元

  • 微信扫码支付
  • 当前余额:¥100.00

    去充值
monitor