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内部审计在上市公司经营中占据关键地位,是公司内部控制系统的核心。内部控制与公司治理有共同的理论基础与目标且相互作用。本文针对我国上市公司内部审计仍存在审计独立性不强、信息质量不高、协调性较弱等问题,提出提高审计参与度和独立性、完善政策实施细则等建议,旨在提升上市公司内部审计的效率和效果。
内部审计在上市公司经营活动中具有非常重要的作用,它作为公司内部控制系统中的一个核心部分,对公司进行内部控制检查与评价发挥着重要作用。(剩余4656字)
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内部审计在公司治理中的作用关系及其影响
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