审计与理财

审计与理财 (2023年09期) 电子版

类型:月刊  类别:职场理财
本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服...     展开
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目录
卷首语丨听真话、看真相、察真情
调查研究是我们党的传家寶,是做好各项工作的基本功。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视调查研究工作,将深入调查研究作为开展工作、出台政策、制定战略的“先手棋”。随着今年3月中办印发《关于在全党大兴调查研究的工作方案》指出:“党...
审计局长访谈录丨赣鄱儿女敢为人先 豫章斗士志蒸青云
“豫章故郡,洪都新府”,被誉为人民军队摇篮的“英雄城”南昌自西汉名将灌婴饮马洪州、豫章设郡已逾两千余年。融古色于苍碧之间,染红色与金光为一体,“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的赣江畔,从“西山积翠”到“滕阁秋风”,豫章城内数不尽的旧典逸闻...
特稿丨传承红色基因 凝聚奋进力量
吉安是一片充满红色记忆的土地,流淌着红色血液,镌刻着红色基因。翻开风云激荡的红色篇章,在这片热土上,孕育了无数英雄志士和浩气磅礴的红色故事,锻造出伟大的井冈山精神。在这里,毛泽东同志率领秋收起义部队走上井冈山,创立了中国共产党领导的第一个农...
经验交流丨创新组织方式 强化工作质效
2023年4月至6月,宜春市审计局组织实施了全市高标准农田项目专项审计调查。在项目实施过程中,宜春市审计局勇于创新、大胆实践,探索实施了一系列改革创新举措,点燃了宜春审计高质量发展“新引擎”。 一、多渠道精选人员,组建专项调查“突击队” 1...
经验交流丨浅析公安机关执法活动财物审计现状及对策
随着我国法治化进程不断深入,公安机关执法行为不断完善,建立了更为规范高效的执法体系,其中公安机关内审部门对预防腐败、规范执法,维护公安系统健康有序运行,发挥着不可或缺的作用。近年来,公安机关内审部门开展执法活动财物审计过程中,被审单位在涉案...
审计案例丨保兑仓业务银行承兑汇票并不“保险”
审计人员对嘉晖银行永江分行审计时发现,永江分行为宜正公司开具的14 280万元银行承兑汇票产生垫款9 994.90万元、逾期利息173.64万元。在宜正公司偿还1 168.54万元后,永江分行将其余不良贷款9 000万元通过债权转让成功让售...
审计实务丨政府财务报告审计工作探析
【摘要】2019年1月1日起,按照财政部的部署,行政事业单位会计核算适用政府会计准则,标志着权责发生制政府财务报告制度全面施行,为建设现代化财政制度、加强政府资产管理、降低行政运行成本、提高资金运行效率、预算绩效全覆盖夯实了基础。审计部门组...
审计实务丨论审计视角下高值医用耗材管理的优化
【摘要】高值医用耗材费用高、管理难,优化其管理有利于规范医疗服务行为,控制医疗费用不合理增长。本文结合笔者近年来对医疗机构高值医用耗材开展的审计工作经验,从制度管理、采购管理、临床管理和溯源管理的角度分析了当前高值医用耗材管理中存在的问题,...
审计实务丨高质量发展背景下深化内部审计项目审理工作的思考
【摘要】审计质量是审计工作的生命线,审计项目审理工作是提升内部审计质量的关键环节。新形势下实现审计事业高质量发展对开展内部审计项目审理工作提出了更高的标准。树立科学理念,创新审理模式,提升审计质效已成为当前审计项目审理工作中的大事。笔者通过...
审计实务丨基于风险导向下企业财务内部控制审计的思考
【摘要】现阶段企业所面临的外部市场竞争压力在不断增强,除了需要其不断的通过提升产品或是服务质量赢得客户认可,争取更大的市场空间之外,还须从内部管理入手,通过不断提升财务内部控制水平实现提升财务信息质量、确保投资人最大经济利益、有效防范财务舞...
审计实务丨财经审计中的风险因素与发展信息化审计策略研究
【摘要】在当今社会中,随着科学技术的发展,人们已经进入了信息化时代,在市场经济环境下,越来越多的领域都面临着更大的挑战。目前,在很多行业当中,都已经广泛的应用了信息技术方法,也取得了比较理想的成效。在财经审计领域中,随着社会的发展带来了很多...
理财广场丨研发费用加计扣除税收优惠政策探析
【摘要】研发费用加计扣除税收优惠政策的推出是为鼓励我国企业加大研发费用投入、实现科技创新、提升产品的科技附加值,进而在激烈的市场竞争中得以生存与发展奠定了基础。本文将从研发费用加计扣除税收优惠政策的简述入手,并揭示企业在研发费用加计扣除政策...
理财广场丨系统整合视角下的科研事业单位财务一体化管理
【摘要】本文首先介绍了财务一体化管理的相关概念和基本架构;其次对现阶段科研事业单位的财务一体化信息管理系统进行分析,说明目前所面临的问题和未来发展的前景;最后通过对各种资料的整合与研究设计出了适合当前背景下,科研事业单位的财务一体化管理系统...
理财广场丨试析集团合并财务报表编制中的问题与应对措施
【摘要】集团合并报表编制水平的高低直接影响集团企业整体发展水平,并关乎到对外经济的交往。一些集团企业因合并报表编制出现错误导致其财务信息失真,严重的有可能影响企业信誉质量。本文将从集团合并财务报表编制中存在的问题入手,提出集团合并财务报表编...
理财广场丨会计信息质量对企业绩效的影响研究
【摘要】在当前经济全球化的时代背景下,财务共享系统的出现使财务行业获得了快速发展,这种创新的企业集中管理模式,能有效地解决目前企业财务人员不足和重复投资的问题。财务共享是促进财务业务数字化转型的有效手段,简化了当前财务人员的日常工作,大大提...
理财广场丨新时代深化国有企业改革的财务管理思路与对策
【摘要】新时代是我国社会主义现代化建设的关键时期,也是国有企业改革发展的重要阶段。国有企业作为中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,为全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。本文分析了国有企业改革的现状和挑战,探讨了国有企业财务管理...
财审论坛丨行政事业单位国有资产绩效管理研究
【摘要】随着我国经济的快速发展,行政事业单位管理的国有资产规模日趋扩大,如何科学有效对其实施绩效管理,提高国有资产的使用效益和管理水平,成为当前急需研究和解决的问题。本文以行政事业单位国有资产绩效评价管理为研究对象,探讨如何构建有效的评价体...
财审论坛丨业财融合背景下建筑公司财务创新路径研究
【摘要】业财融合是指企业将财务管理与业务经营有机结合,实现财务与业务的协同效应,提升企业的价值创造能力和竞争优势。近年来,建筑公司面临着市场竞争、成本压力、资金断裂、风险挑战等多重困境,需要通过财务创新来优化资源配置、提高效率效益、防范风险...
财审论坛丨基于RPA的G医院业财一体化研究
【摘要】文章以医院为例,探讨目前医院财务会计核算的现状及存在的问题,引入技术,积极探索技术应用于医院财务工作的具体应用,建立基于的收入核算及智能分析的应用方案,整合和系统的信息数据,提高数据精细化程度,解决信息孤岛等问题现状,为进一步降低人...
财审论坛丨基于审计视角的国有企业内部控制研究
【摘要】随着我国国有企业市场化改革的不断深入,国有企业仍存在着内部治理结构缺失、风险管理不到位、内部控制意识淡漠等内控问题。在企业内部治理过程中,落实并执行内部控制建设是当下加强国有企业核心竞争力的重要举措。因此,本文通过对公司的案例分析,...
财审论坛丨国有企业内部审计增值服务的路径探析
【摘要】本文将从国有企业内部审计增值服务的意义入手,进而揭示国有企业内部审计增值服务实施中存在的问题,并提出国有企业内部审计增值服务实现的路径。希望通过文中的阐述,为国有企业内部审计工作提升工作价值,从而实现国有企业改革目标、促进国有企业更...
财审论坛丨充分发挥全面预算管理效能助力企业提质增效
【摘要】本文从企业全面预算管理的效能出发,分析了企业全面预算管理工作存在的问题,并提出了充分发挥出全面预算管理效能,助力企业提质增效的建议,目的在于降低企业全面预算管理工作中的财务风险,将全面预算管理效能发挥到最大化。 【关键词】全面预算管...
财审论坛丨数字化转型对财务报告的改革措施探析
【摘要】企业现行财务报告在使用过程中日益显现出诸多问题。随着社会需求日趋多样化,传统财务报告的改革显得尤为重要。本文基于数字化转型浪潮,可以从人员、数据、交互、系统等多方面提出对财务报告的改革措施,以期能够充实对财务报告数字化改革的理论研究...
财审论坛丨内部审计模式的构成要素研究
【摘要】内部审计模式是指受单位内部的经济基础并依据长期的内部审计实践活动所形成的工作方式和步骤的具体规范。在新时代内部审计的新变化和新要求下,本文认为内部审计模式的构成要素主要包括:审计总体思路、审计管理体制、审计重点项目确定模式、审计组织...
财审论坛丨大数据时代会计人员面临的挑战与对策
【摘要】大数据信息技术的快速发展和进步,为会计人员管理工作带来新的机遇和挑战,对于会计工作人员而言,要想有效应对大数据时代带来的全新挑战,必须转变思维模式,增强自身知识和素养,以便更好地适应会计工作在大数据会计时代的发展趋势。本文通过对大数...
财审论坛丨区块链技术驱动下对审计风险的控制与创新
【摘要】大数据时代的来临,区块链技术具有去中心化、防舞弊、开放安全透明等优越性给予审计行业新的思考。本文在当前区块链技术与审计相结合的情况下,将具体审计风险防控以区块链技术的三层链接创新模式进行探讨,从而提出科学有效的审计风险防控路径建议,...
财审论坛丨基于元宇宙的审计数字化经济探究
【摘要】元宇宙作为云计算、人工智能、区块链等新型互联网技术的集大成者,对经济活动造成了深刻影响。在此背景下,本文主要探讨元宇宙对审计带来的影响,以及元宇宙背景下如何实现审计数字化转型,从而提高审计质量,促进我国资本市场的健康发展。 【关键词...
财审博览丨赣审动态等8则
赣审动态 近日,南昌市审计局党组书记、局长胡崇敬一行赴市建投集团召开内审工作调研会,市审计局二级高级主管廖金红、综合和内审指导科、社会保障审计科负责人参加调研。市建投集团党委书记、董事长涂建平,市建投集团党委委员、纪委书记邹宇明,集团审计部...
文苑丨乘风破浪正当时
今年是我国审计机关成立四十周年,也是我从事审计工作的第24个年头。已然成为审计队伍中的一名“老兵”的我,蓦然回首,弹指一挥间。在时间的长河中追忆自己与审计相伴24年的审计情缘,往事历历,收获满滿,感悟多多。 “半路出家”,正逢其时 记得我1...
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