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中小银行的内部控制审计工作至关重要,能显著提升风险管理能力,及时发现并化解潜在风险,保障其安全稳健运行。然而,当前中小银行在内部控制审计工作中面临审计范围和审计标准不统一、审计人力资源和专业能力欠缺、审计思维和审计方法有待提升、系统对内部控制审计支撑不够、审计成果运用不充分等问题。因此,应从合理安排审计资源、提升审计人员专业能力、转变审计思维和创新审计方法、持续优化审计信息系统建设、强化审计成果运用等方面制定策略,持续提升中小银行内部控制审计工作质效。(剩余4288字)
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中小银行内部控制审计现状与策略研究
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